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老師 我們是小規模納稅人 第二季度只開了2000元的銷售發票 是沒有增值稅的 請問報增值稅的時候 怎么填?
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2019-07-13
老師,增值稅是對銷售商品或勞務過程中實現的增值額征收的一種稅。這句話中的勞務是指什么?是什么意思?
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2020-02-02
小規模納稅人月度銷售額超過了10萬但季度為超過30萬免征增值稅嗎?30萬包括開具的增值稅專用發票嗎?
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2020-12-26
增值稅專用發票開了一個正數發票和一個負數發票,金額相等,那么增值稅申報表銷售情況明細怎么填寫?
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2018-02-01
銷售多余材料一批,開出增值稅專用發票,計貸款1000元,增值稅稅額為170元,款項已收存銀行會計分錄怎么做?
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2018-11-24
2019年12月銷售購于2015年12月份的設備一臺(購入時已抵扣增值稅),取得收入49000元。分別計算其應繳納的增值稅。
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2020-07-21
境外旅客購買商品出口退稅,應退增值稅額=退稅物品銷售發票金額(含增值稅)×退稅率 為什么用的是含稅價?
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2021-08-27
公司銷售商品,對方要求開發票的話,公司需要繳納增值稅,如果對方不要求開發票,公司需要繳納增值稅嗎?
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2019-02-14
一個超市,銷售建筑材料。借 銀行存款 貸其他業務收入 貸應交稅費_應交增值稅(銷項稅額) 這個增值稅這樣對嗎?
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2017-10-08
增值稅一般納稅人,銷售稅額為64088.3元,但申報稅費時系統為64088.31元,在結轉未交增值稅時,差額0.01元計入哪個科目?
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2022-04-12
某公司購為增值稅一般納稅人,2019年4月13日銷售一批應稅消費品,開出增值稅專用發票上注明的售價為500萬元,增值稅額為65萬元,款項已收存銀行,商品已發出。該批商品的成本為300萬元,消費稅稅率為10%。請根據該業務分別編制確認銷售收入、結轉銷售成本、確認消費稅的會計分錄。
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2020-04-21
江南公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,主要生產和銷售A產品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結轉銷售成本,2019年5月發生如下業務,根據以下業務編制會計分錄 。(小數點保留二位,四舍五入)(本大題共計20分,共計20筆分錄。每筆分錄正確計1分)
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2021-11-08
銷售商品收入 (一)目的 練習銷售商品收入的核算。 (二)資料: 紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為 13%,隨時結轉銷售成本。6 月,發生經濟業務如下: 1.1 日,銷售給甲公司 A 商品 500 件,每件不含稅售價 300 元,成本 220 元。增值稅專用發票上注明價款 150 000 元,增值稅 19 500 元,收到 甲公司簽發的轉賬支票一張,送存銀行。 2.3 日,銷售給外地丙公司 B 商品 400 臺,每臺不含稅售價 600 元, 成本 520 元,商品已經發出,以銀行存款代墊運雜費 3 000 元。采用托收 承付結算方式,開出增值稅專用發票,并向銀行辦妥托收手續。
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2022-05-29
3.【資料】藍天公司為增值稅一般納稅企業,201×年11月份發生下列經濟業務: (1)2日,銷售給甲公司A產品200件,單位售價(不含增值稅,下同)400元;B產品150件,單位售價450元。增值稅銷項稅額共計25075元。款項已收到,存入銀行。 (2)7日,以現金支付銷售產品的運雜費500元。 (3)9日,向乙公司發出A產品300件,單位售價400元,增值稅銷項稅額20400元。扣除定金后,向購貨方收取余款,已存入銀行(根據銷貨合同已預收乙公司購貨定金6000元)。 (4)12日,出售一批不需用的原材料10000元,增值稅稅率17%,款項尚未收到。 (5)13日,結轉已售原材料的成本6500元。
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2021-06-08
增值稅小規模納稅人銷售貨物勞務的銷售額和銷售服務、無形資產的銷售額分別適用“起征點”政策 。 這個是什么意思
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2016-08-19
請問企業出售舊機動車,沒開票,計算應交增值稅以外,還要算做銷售嗎?也就是申報表銷售欄內還填數嗎?
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2022-06-15
我們是零售業的小規模納稅人,請問2020年1.2月的銷售額為15萬,3月銷售額為20萬,需要交多少增值稅
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2020-08-05
生產企業出口的銷售收入,在增值稅的申報表中,填附表一(開具其他發票銷售還是未開具發票銷售額?
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2020-01-12
一般納稅人A企業銷售牛仔服5000套,不含稅售價為240元/套,請計算這筆銷售業務所涉及的增值稅(稅率13%)。
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2021-07-21
外貿企業出口的銷售收入,在增值稅的申報表中,填附表一(開具其他發票銷售還是未開具發票銷售額?
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2018-11-15
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