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請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
老師,請(qǐng)問項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
收到短期借款利息,不應(yīng)該是借銀行存款,待財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應(yīng)收款——老板 貸現(xiàn)金?
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2019-03-13
公司購進(jìn)3000左右設(shè)備,要一次性費(fèi)用化,入生產(chǎn)成本,最后是入,主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2019-07-05
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在能用現(xiàn)金還嗎?借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
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2019-12-18
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個(gè)錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,2020年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價(jià)為1695元/套,款已收訖; (2)將自產(chǎn)同類型的高檔化枚品獎(jiǎng)勵(lì)給本廠先進(jìn)個(gè)人28套; (3)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,該批原材料同時(shí)用于生產(chǎn)普通化妝品和免征產(chǎn)品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產(chǎn)品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進(jìn)一批演出服裝用于本廠職工聯(lián)歡晚會(huì)使用,取得普通發(fā)県上注明價(jià)款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
老師,開票確認(rèn)收入,不按完工百分比確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算收入,應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅 發(fā)生成本,借:工程施工—材料、人工、間接費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 —材料、人工、間接費(fèi)用,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)損益我能怎么做比較好?
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2019-12-19
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-14
企業(yè)成立初,向個(gè)人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負(fù)債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
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2015-08-27
A股份有限公司于2022年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款共計(jì)100000期限為九個(gè)月年利率為6%根據(jù)銀行簽收的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后,利息分月預(yù)提,請(qǐng)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-11-21
某公司于2012年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì)120 0000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期一次歸還;利息分月預(yù)提,按季支付。
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2020-03-11
老師它是一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經(jīng)營過程中進(jìn)行了擴(kuò)建,擴(kuò)建的錢當(dāng)時(shí)是營業(yè)收入直接費(fèi)用化,現(xiàn)在想把這些擴(kuò)建的錢股本化,這個(gè)如何轉(zhuǎn)化?
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2019-07-11
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何記賬
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2018-01-13
7. 短期借款利息在預(yù)提或?qū)嶋H支付時(shí)均應(yīng)通過“短期借款”核算。( ) 8. 企業(yè)確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)轉(zhuǎn)入資本公積。( ) 9. 企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品而借入的銀行借款所產(chǎn)生的利息,均應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益。( )
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2021-05-23
在長期借款中按月計(jì)提利息費(fèi) 借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方:長期借款-應(yīng)計(jì)利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
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