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A注冊會計師審計甲上市公司財務(wù)報表,甲公司面臨較大的業(yè)績壓力,針對采購與付款循環(huán),關(guān)注的重大錯報風(fēng)險通常不包括( ?。?。 A.沒有完整記錄負(fù)債 B.將資本化支出費(fèi)用化 C.將本期管理費(fèi)用推遲到下期記錄 D.費(fèi)用支出記錄不準(zhǔn)確
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2024-03-18
化妝品和護(hù)膚品發(fā)出存貨時,它的成本計價用實(shí)際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費(fèi)用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
付臨時工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢?,F(xiàn)在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購進(jìn)設(shè)備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價20000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價40000元,投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批,價款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。 要求: 據(jù)以上資料編制會計分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
全年的總支出預(yù)算是不是=費(fèi)用化支出+資本性支出-折舊攤銷費(fèi)-待攤費(fèi)用
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2021-01-18
采用借貸記賬法,運(yùn)用會計科目,練習(xí)編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請個人有打掃產(chǎn)生的費(fèi)用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負(fù)責(zé)人,這些錢只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負(fù)責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢了,再還這筆借款??梢詥??如果不行怎么操作?
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2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項(xiàng)目經(jīng)理走個人借支把錢取走付各項(xiàng)費(fèi)用款,最后怎樣能把個人借款平賬,項(xiàng)目經(jīng)理個人借款支付工程費(fèi)用,把個人借款還上以后,錢怎么能再給項(xiàng)目經(jīng)理?就是項(xiàng)目經(jīng)理走的個人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
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2019-01-18
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會計處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
企業(yè)向法人借款從個人卡打到基本戶與企業(yè)向法人借款以現(xiàn)金存入基本戶,兩者有什么區(qū)別么
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2018-06-11
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費(fèi) 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng) 開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 借:主營業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
在長期借款中按月計提利息費(fèi) 借方:財務(wù)費(fèi)用 貸方:長期借款-應(yīng)計利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
長期借款 與長期應(yīng)付款 有聯(lián)系嗎
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2020-04-21
從信托公司借款一年以上計長期應(yīng)付款合適還是長期借款合適
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2016-10-28
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
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