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生產(chǎn)型增值稅 收入型增值稅 消費(fèi)性增值稅執(zhí)行時(shí)間
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2017-04-14
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是建筑裝修行業(yè),去年核定征收今年開(kāi)始查賬征收,去年年底沒(méi)付款導(dǎo)致銀行賬金額大,利潤(rùn)虛高,今年我該怎么做?
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2021-04-08
請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣公司差額征稅,申報(bào)增值稅按差額申報(bào)的收入,稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)收入不一致,這個(gè)要怎么處理
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2023-02-15
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
您好,醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),國(guó)稅備案是免征增值稅的,就可以免征增值稅嗎
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2019-08-14
15日,對(duì)行政管理部門(mén)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明修理費(fèi)1000元,增值稅稅額130元 (5)20日,出售一幢商業(yè)大樓,成本為5000000元,已計(jì)提折舊3000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售價(jià)格為4000000元,增值稅稅額為360000元,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-12
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2023-02-21
老師 旅行社一般納稅人,2020年實(shí)施免征增值稅?有相關(guān)文件嗎
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2020-04-09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
下列關(guān)于增值稅的說(shuō)法中,正確的有( )。 A.小規(guī)模納稅人同樣享有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物管理不善發(fā)生損失時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災(zāi)害造成的損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購(gòu)入材料不能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應(yīng)計(jì)入材料采購(gòu)成本
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2017-02-06
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)本季度開(kāi)了50萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅為什么是按一個(gè)點(diǎn)征收?
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2019-03-12
我們公司是保安公司,為其他企業(yè)街道提供保安服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我們可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惒铑~征收嗎?
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2020-02-20
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)如果1季度收入超了45萬(wàn),那第二季度還能享受季度不超45免征增值稅嗎?
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2022-03-03
老師,小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人)附件稅減半征收 是什么時(shí)候開(kāi)始的,到什么時(shí)候結(jié)束
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2022-05-16
軟件企業(yè),但開(kāi)票的收入是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣的項(xiàng)目增值稅稅負(fù)超過(guò)3%,可以申請(qǐng)即征即退嗎?
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2018-12-27
你好,我想咨詢下核定征收的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在要去投資5000萬(wàn)的項(xiàng)目,投資收益要怎么處理,還能繼續(xù)去批核定征收嗎?企業(yè)所得稅要怎么處理
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2020-01-08
你好,我想咨詢下核定征收的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在要去投資5000萬(wàn)的項(xiàng)目,投資收益要怎么處理,還能繼續(xù)去批核定征收嗎?企業(yè)所得稅要怎么處理
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2020-01-08
老師,本月開(kāi)票有全額征收的,也有差額征收部分,我要怎么算我本月的增值稅稅負(fù)率呢?
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2019-06-25
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開(kāi)票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費(fèi)是2257.5,管理費(fèi)1800,個(gè)稅375)相當(dāng)于我們實(shí)際賺了1800的管理,這個(gè)怎么處理分錄?
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2022-02-28
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