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管理費用為什么沒有包括應(yīng)交個人所得稅
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2019-09-18
老師請教一下,建筑工程異地預(yù)繳個人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費用――個人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營業(yè)成本,抵扣利潤,少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
老師,我9月份計提了企業(yè)所得稅,借:所得稅費用4000 :貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅4000,月末結(jié)轉(zhuǎn)了這筆所得稅費了,借:本年利潤4000 貸:所得稅費用4000,這賬務(wù)已經(jīng)這樣處理了,9月份申報企業(yè)所得稅時候卻是0不用繳稅,老師,我10月這筆賬如何調(diào)賬呀?以后遇到企業(yè)所得稅不用繳納我還要不要計提這企業(yè)所得稅呢?麻煩老師給下詳細(xì)的分錄,謝謝
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2019-11-02
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借:研發(fā)支出 30 貸:銀行存款 30 3.年底12月,我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 (1) 借:管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 (2)借:遞延收益 30 貸:營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題:1.請老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時應(yīng)該如何填報。謝謝
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2017-11-15
是小規(guī)模納稅人,今年2月購買了金稅盤,一直沒拿到發(fā)票,今年7月的時候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費用-辦公費貸:銀行貸款了,因為公司暫時沒有業(yè)務(wù),就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時候在抵扣增值稅,那申報稅的時候是等到抵扣的時候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
每月的個稅 所得稅用不用計提??
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2018-08-23
公司老板以自己的名義向銀行貸款借公司使用,這個利息能做財務(wù)費用嗎,需要代扣個人所得稅嗎?有沒有什么文件支持個人代公司貸款免繳個稅的規(guī)定。
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2017-03-15
公司去年的所得稅稅負(fù)率,是根據(jù)去年報表年報的利潤表本期數(shù)來算嗎,所得稅費用/營業(yè)收入嗎?
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2017-08-22
老師您好!我前面有兩個月的工資當(dāng)月沒有計提費用,也沒有申報個人所得稅(每人每月工資沒有超過5000元)。這樣的話現(xiàn)在一起發(fā)放兩個月的工資可以嗎(兩個月工資加起來就超過6000元了)這樣是不是要交個人所得稅了?
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2019-12-27
12月份繳納季度企業(yè)所得稅費用,必須計提到12月份賬務(wù)里嗎?如何做分錄?
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2020-01-12
特許權(quán)是什么意思,特許權(quán)使用費企業(yè)所得稅和個人所得稅的區(qū)別??
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2021-05-16
本月計提季度企業(yè)所得稅,是在利潤表里面的所得稅費用一欄體現(xiàn)嗎?
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2018-01-11
老師,請問老板以公司名義買了輛車,可以享受一次扣除政策嗎?《關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕54號)規(guī)定,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。
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2020-11-21
想請教一個問題:公司買入昂貴的電子設(shè)備,一年的免費保修期就快到期,業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備購買延保服務(wù),可再延長保修期三年。 請問這延保費用是應(yīng)該資本化還是作為待攤費用呢?
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2014-09-18
要報銷的費用,一般要開發(fā)票是公司的名字比較好,還是個人的,扣繳企業(yè)所得稅費用。。
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2019-01-07
第6題,計算所得稅費用,-5這個我真不懂,調(diào)增有個稅收滯納金?5,這個?5是? 那為什么前面又有個?5?
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2023-05-10
每月計提所得稅費用怎么做分錄
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2020-03-06
老師請問公司組織全體員工去旅游,發(fā)生的費用如何進(jìn)行賬務(wù)處理啊?用繳納個人所得稅嗎?
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2019-05-23
個人因公務(wù)用車和通訊制度改革而取得的公務(wù)用車、通訊補貼收入,扣除一定標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)費用后,按照“工資、薪金所得”項目計征個人所得稅。這種制度僅限于事業(yè)單位,還是也包括企業(yè)?
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2020-07-16
你好,企業(yè)獲得高企資格后,可以減免所得稅,但是企業(yè)這邊目前已經(jīng)享受了加計扣除的所得稅減免,現(xiàn)在年度利潤表上顯示所得稅費用1000多元,這種情況高企年報里面享受高企所得稅減免寫0,合適嗎
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2022-02-24
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