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有關(guān)地稅資產(chǎn)負(fù)債表的問題:朋友他們是合作社,16的7月開始找代理會(huì)計(jì)幫他們代理報(bào)賬,開始是零申報(bào)的,他們注冊(cè)是50萬。會(huì)計(jì)報(bào)的地稅資產(chǎn)負(fù)債表7月1號(hào)到9月30號(hào) 流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金年初期末都是50萬。負(fù)債和所有者權(quán)益年初和期末也都是50萬。可以從16年10月1號(hào)往后,到現(xiàn)在,報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上流動(dòng)資產(chǎn) 負(fù)債和所有者權(quán)益年初和期末全成了0了。 這資產(chǎn)負(fù)債表是不是做的不對(duì),不對(duì)應(yīng)該如何修改?
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2017-04-08
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的賬,入了費(fèi)用,要改為資產(chǎn)。今年調(diào)賬,通過以前年度損益調(diào)整,那么年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改變,但是匯算清繳是按調(diào)整的申報(bào)。稅務(wù)局查申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表就對(duì)不上了啊。這樣的情況怎么處理
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2020-05-06
公司沒有業(yè)務(wù)收入,只有一些費(fèi)用,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,資產(chǎn)總計(jì)必須等于負(fù)債和所有者權(quán)益的總和嗎?
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2017-10-09
老師,請(qǐng)問:公司年初股東變更,舊股東全部退出,轉(zhuǎn)給新股東。公司沒有賬目,只有從電子稅務(wù)局查到幾張財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表里的銀行存款余額大于實(shí)際的銀行存款余額。我今年的賬就接著那財(cái)務(wù)報(bào)表往下做,可以嗎?那銀行存款的差額怎么處理呢?賬務(wù)怎么處理?老板說他有一些去年的票據(jù),做進(jìn)去?通過以前年度損益調(diào)整處理嗎?
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2022-04-07
老師,今年調(diào)減了20萬稅金及附加,分錄是借:無形資產(chǎn) 20 貸 :以前年度損益調(diào)整 20,那么今年的利潤表用不用增加這20萬?
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2021-01-04
師先看一下這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的案例:某公司在2019年8月31日的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)總計(jì)為375000元,負(fù)債總計(jì)為112000元。發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款購入全新機(jī)器一臺(tái),價(jià)值30000元;(2)購買原材料,價(jià)值10000元,款項(xiàng)未付;(3)以銀行存款償還所欠供應(yīng)單位賬款20000元;(4)收到購貨單位所欠賬款8000元,收存銀行;(5)銷售商品A,價(jià)款100000元,收到對(duì)方支付的50000元貨款,余款未付;該商品的成本是60000元;(6)當(dāng)月發(fā)生了銷售費(fèi)用10000元,全部用現(xiàn)金支付。(7)將當(dāng)月的收入,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)算利潤。 要求計(jì)算該公司9月份的利潤,2019年9月30日的資產(chǎn),負(fù)債和所有者權(quán)益。 時(shí)尚的時(shí)光 于 2023-11-26 16:42 發(fā)布
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2023-11-26
根據(jù)特變電工股份有限公司2018年年報(bào)部分資料資產(chǎn)負(fù)債表回答: 1.指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化。 2.在母公司資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益部分,年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在需兩個(gè)項(xiàng)目上?意味著什么? 3.股本和資本公積的變化會(huì)對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響?
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2021-10-08
匯算清繳時(shí)調(diào)增了去年收入,賬上是在本年通過以前年度損益調(diào)整,去年年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是按調(diào)整前申報(bào)的,需不需要進(jìn)行調(diào)整更正申報(bào)
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2020-05-21
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多出1475這個(gè)數(shù),而這個(gè)數(shù)剛好是應(yīng)付賬款1475,我是哪個(gè)環(huán)節(jié)漏了嗎?
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2016-02-16
老師,我司成立將近十年了,是肉類商貿(mào)公司。之前會(huì)計(jì)不專業(yè)加上沒花多些時(shí)間處理累積的往來科目余額問題,預(yù)付賬款賬面三千多萬,應(yīng)付賬款兩千多萬,預(yù)收賬款一千多萬。目前我司年?duì)I業(yè)額三千多萬,每個(gè)月都不及時(shí)處理相關(guān)往來科目余額越積越大。我看了下引起預(yù)付賬款過大的原因是之前票沒到,之前的會(huì)計(jì)用了預(yù)付賬款和庫存商品這兩個(gè)科目。而且預(yù)付和應(yīng)付的二級(jí)科目是同一個(gè)供應(yīng)商肯定不能對(duì)沖吧?搞得現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益四千多萬。在不影響利潤表的情況下,我按實(shí)際余額一次性調(diào)整往來科目余額可以嗎?預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款一下子按實(shí)際減少很多引起資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益一千多萬稅局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警?謝謝~~
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2019-05-16
我做2019年1月份的合并報(bào)表,1月跟2018年12月的賬務(wù)就多了一筆其他應(yīng)收5萬,怎么合并起來,資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,資產(chǎn)總額跟負(fù)債和所有者權(quán)益相差50多萬。這個(gè)合并報(bào)表跟2018年12月的只要多調(diào)整一筆5萬的吧,還需要調(diào)整哪些呢?
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2019-09-18
老師好,截圖中的累計(jì)折舊是入制造費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?是2020年1月20日對(duì)2819年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。是因?yàn)轭}目中說了折舊計(jì)入制造費(fèi)用嗎?所得稅為什么是17.75呢?
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2019-06-29
因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤,進(jìn)行調(diào)賬后,出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)期末余額與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期末余額有76元錢的差異,我想用資產(chǎn)類與負(fù)債類做,請(qǐng)問該怎么查找并計(jì)算?
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2016-02-16
老師,你好!我做了一筆預(yù)付卡的未收款已開票的分錄,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款,然后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平了,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多了剛剛那筆預(yù)付卡金額的憑證。是哪里不對(duì)嗎
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2022-07-01
4、某公司2x18年利潤表上列示的營業(yè)收入為125萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16.25萬元,2x18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表上有關(guān)項(xiàng)目資料見下表。 單位:元 資產(chǎn) 期末余額 期初余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末余額 期初余額 應(yīng)收票據(jù) 66 000 246 000 預(yù)收賬款 0 0 應(yīng)收賬款 598 200 299 100 其他有關(guān)情況如下: (1)采用備抵法核算壞賬損失,期初壞賬準(zhǔn)備為900元,期末壞賬準(zhǔn)備為1 800元;計(jì)算扣除壞賬準(zhǔn)備前應(yīng)收賬款期初余額為300 000元、期末余額為600 000元。 (2)將本期承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息為20 000元。 要求:計(jì)算“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的金額。(10分)
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2020-06-14
關(guān)于我年末的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和成了負(fù)數(shù)的問題,首先是我在第四季度有筆收入因款開票,所以沒有計(jì)入收入,是計(jì)入了應(yīng)收賬款,而且我們?cè)?017年年中才注冊(cè),也沒有設(shè)注冊(cè)資本,負(fù)債和所有者權(quán)益也都是負(fù)數(shù),如果我現(xiàn)在將12月的那筆收入做入收入后,那么增值稅的部分應(yīng)該怎么調(diào)整?請(qǐng)問,謝謝
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2018-04-29
請(qǐng)問為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多19元,在報(bào)表里我正好看到一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)年初余額有19,是不是這個(gè)有問題?我應(yīng)該怎么改呢?
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2019-05-25
老師,想問調(diào)整了以前年度損益,改資產(chǎn)負(fù)債表,感覺勾稽關(guān)系不對(duì)了,我說下你看這樣調(diào)整對(duì)不,調(diào)整個(gè)補(bǔ)提折舊在累計(jì)折舊里加上,5月份所得稅調(diào)整在負(fù)債應(yīng)付稅金里加上,還調(diào)了收入和管理費(fèi)用,用資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益調(diào)整未分配利潤使賬平。這樣調(diào)整對(duì)嗎?
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2019-11-11
公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),現(xiàn)在公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金填的150元,負(fù)債和所有者權(quán)益怎么填,才能填平
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2019-11-14
老師,請(qǐng)問代理記賬年初建客戶賬套的時(shí)候沒有任何發(fā)票,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多了3萬多,怎么做才能使資產(chǎn)負(fù)債表平衡?
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2020-04-16
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