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老師,我們企業(yè)是去年12月份成立的,發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份,報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0,剛才稅局打電話(huà)讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資,1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0,要這樣做點(diǎn)費(fèi)用,兩者就不匹配,怎么處理?
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2020-05-29
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后,剩余的金額(我單位只有現(xiàn)金無(wú)存貨)無(wú)其他清算費(fèi)用和稅金,都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒(méi)有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅關(guān)于年綜合所得收入未超過(guò)12萬(wàn),需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅的,可以免辦個(gè)人所得稅匯算清繳,我沒(méi)太懂,這個(gè)豁免政策,就是年收入不超12萬(wàn)的,可以不辦理匯算清繳,不用不用補(bǔ)稅也行么?
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2020-02-09
16年度虧損45萬(wàn),17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時(shí)再用于彌補(bǔ)?
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2017-02-24
老師好,我公司賬面利潤(rùn)總額10000000按照扣除營(yíng)業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
幫忙看下這個(gè)季度的所得稅報(bào)表,是不是17行那里沒(méi)有數(shù)據(jù)就是不用交所得稅
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2017-07-13
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)查賬征收要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,定額戶(hù)就不用申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2020-07-15
一般考慮所得稅稅率,某事項(xiàng)對(duì)利潤(rùn)的影響,是不是就要用差額乘以所得稅稅率
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2020-07-24
鄒老師,請(qǐng)幫忙解下答應(yīng)退未退的所得稅300在利潤(rùn)表所得稅欄中用負(fù)數(shù)表示嗎
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2016-05-17
遞延所得費(fèi)資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅費(fèi)是負(fù)數(shù),在年報(bào)中用填列嗎?而且2016年是虧損的,
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2017-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人的法人是不是交了企業(yè)所得稅就不用交個(gè)人所得稅了?
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2020-07-08
個(gè)體戶(hù)是不是不用申報(bào)代扣代繳的個(gè)人所得稅?只需要申報(bào)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得稅?
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2018-10-09
老師,第四題中的遞延所得稅那里沒(méi)算明白,為什么2013年遞延所得稅資產(chǎn)要用400?
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2019-09-11
企業(yè)在運(yùn)用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策后可以少繳納所得稅,那對(duì)凈利潤(rùn)有什么影響
1/1647
2020-05-07
如果我個(gè)人交了個(gè)人所得稅,能在個(gè)人所得稅APP上對(duì)子女教育的費(fèi)用上抵扣嗎?
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2022-02-22
臨時(shí)工工資,造工資表,用報(bào)個(gè)人所得稅~工資薪金那?所得稅匯算時(shí)能沖減成本嗎?
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2020-06-12
老師,公司新成立前的支出費(fèi)用怎么記入公司費(fèi)用里呢,因?yàn)闆](méi)有稅號(hào),只能開(kāi)別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票,新公司的賬目還沒(méi)法記入
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2018-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
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2020-05-29
我想問(wèn)下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿(mǎn)500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒(méi)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
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