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23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正了,是不是企業(yè)所得稅也需要更正??? 后面要是更正企業(yè)所得稅報(bào)表的話,資產(chǎn)總額比之前變少了,會(huì)不會(huì)有影響,被稅務(wù)局查啊? 之前資產(chǎn)總額是18.1萬(wàn),現(xiàn)在是13.5萬(wàn)元
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2024-03-02
所得稅余額在借方是應(yīng)退的所得稅,應(yīng)退的所得稅300在利潤(rùn)表中用負(fù)數(shù)表示嗎
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2016-05-17
公司成立至今沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),公司申報(bào)國(guó)稅稅務(wù)全是零申報(bào);申報(bào)地稅個(gè)人所得稅按3000元每個(gè)月來(lái)報(bào);現(xiàn)在要年報(bào)這個(gè)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào),也全是零申報(bào)嗎?
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2017-05-09
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,出具匯繳報(bào)告,如果是全年虧損的,那已經(jīng)繳的那部分會(huì)在年度納稅申報(bào)表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在想打印2018年三季度企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表在那里打印啊?現(xiàn)在的電子稅務(wù)局只能打今年的申報(bào)表了。去年的大不了啊?!
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2019-04-25
20年企業(yè)虧損,21年度有盈利幾千元(因基金投資才有的盈利),本年第一季度虧損112378所得稅我先報(bào)22年第一季度申報(bào)表后再做匯算清繳思路對(duì)嗎
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2022-04-13
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅記賬憑證下附申報(bào)表嘛,還是光填一個(gè)記賬憑證。不用付什么。謝謝老師。
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2020-02-29
公司2016年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,但是沒有發(fā)生壞賬,今天審計(jì)在利潤(rùn)表里所得稅項(xiàng)目填了負(fù)數(shù),然后審計(jì)說(shuō)遞延不納入?yún)R算調(diào)整,與公司所得稅申報(bào)沒有聯(lián)系,頭一次做這個(gè)業(yè)務(wù)不明白
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表主表上的季末資產(chǎn)總計(jì)指的是財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)吧?
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2020-01-14
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的企業(yè)基礎(chǔ)信息表:103資產(chǎn)總額應(yīng)該怎樣填寫呢? 是填寫資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計(jì)的期末余額嗎?
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2018-04-11
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中企業(yè)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額是不是填寫資產(chǎn)負(fù)債表3月6月9月12月資產(chǎn)總計(jì)相加除以4的平均值
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2019-04-24
您好老師,我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào)開始了嗎?為什么我的居民企業(yè)所得稅年度無(wú)法申報(bào),總是提示沒有保存A105000,A105050 A105080 A106000這幾個(gè)報(bào)表,我怎么都找不到這幾個(gè)報(bào)表呀
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2020-01-08
老師,餐飲行業(yè),一直以來(lái)外面做賬報(bào)稅,沒有任何賬目報(bào)表,現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)類的,如何入手,只有每個(gè)季度的增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表,沒有任何其他資料
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2019-05-28
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
如果個(gè)人所得稅頂格申報(bào)扣三個(gè)點(diǎn)所得稅最多能申報(bào)多少?
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2021-08-30
您單位申報(bào)表A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第28.5行“其他1”減免稅優(yōu)惠為:【4129999】元; 2.您單位申報(bào)表A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第28.6行“其他2”減免稅優(yōu)惠為:【0】元,請(qǐng)核實(shí)是否準(zhǔn)確塡報(bào)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表沒有數(shù)據(jù)為什么一直提示這個(gè)?
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2021-05-20
個(gè)人所得稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得從哪里申報(bào)?
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2021-06-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤,從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正,顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)?!边@樣是不是說(shuō)明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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2024-10-23
老師個(gè)人戶小規(guī)模申報(bào)利潤(rùn)表和負(fù)債表是申報(bào)當(dāng)月得還是一個(gè)季度得得
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2022-08-31
A公司是高新技術(shù)企業(yè),2018年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn),其中符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬(wàn),其他所得400萬(wàn),該公司無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,無(wú)其他優(yōu)惠事項(xiàng),2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅額多少萬(wàn)元? 并填寫下表相關(guān)項(xiàng)目。 答:(1)應(yīng)納稅額: (2)所得稅年度納稅申報(bào)表A表(單位:萬(wàn)元) 利潤(rùn)總額: 納稅調(diào)整后所得: 減:所得減免: 應(yīng)納稅所得額: 應(yīng)納所得稅額: 減:減免所得稅額: 應(yīng)納稅額:
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2020-06-06
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