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企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核,使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。 這話是對是錯?
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2019-12-12
你好老師,編制合并報表期初審定數(shù)與賬面數(shù)有差異,有些填表不調(diào)帳的,期末數(shù)還需要按照期初的調(diào)整嗎?如果不調(diào)整那么期初審定數(shù)加本期賬面增加減少數(shù)不等于期末數(shù)怎么辦
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2020-04-08
公司辦年卡,一次收費,一年無線次消費,怎么做賬,借:貨幣資金,貸:預(yù)收 消費的時候:借:預(yù)收,貸:主營業(yè)務(wù),每次的價格怎么弄,因為次數(shù)不定啊,每一次價格不確定,會有差額,最后怎么處理。
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2018-12-24
衛(wèi)健委給差額事業(yè)單位撥了一筆款,收到時做了借:銀行 貸:其他應(yīng)付款。然后用這筆錢購買了固定資產(chǎn),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 借:固定資產(chǎn) 貸? 這個貸方用什么科目呢?(政府會計制度)
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2020-02-26
公司2024年購入固定資產(chǎn)電腦一臺,用的是年限平均法,折舊年限是3年,殘值率是5%,匯算清繳的時候存在稅會差異嗎?固定資產(chǎn)一次性扣除政策是可選可不選嗎?麻煩講解一下
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2025-04-18
老師,小規(guī)模差額納稅,差額開了專票,工資開了普票,現(xiàn)在工資對方代發(fā),打進來的款就是差額這部分,賬務(wù)怎么做
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2020-05-26
出差用餐的發(fā)票是不是不能報銷在差旅費里面,差旅費里面只能是誤餐補助,發(fā)現(xiàn)金?聽航天信息的老師這么說的
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2018-03-09
比如說開公司車去出差,加的油費,計入交通費,還是差旅費呢?我總是搞不清楚汽車加油費計入交通費還是差旅費
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2018-01-25
出差的飛機票怎么記賬,逾重行李費怎么記賬啊,明細(xì)科目是什么,出差時的住宿費是差旅費還是單純的住宿費
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2021-07-22
老師,材料成本差異借方余額,怎么作分錄調(diào)整過來啊。這個差異是不存在的,前期會計記賬錯誤,導(dǎo)致了這個差異
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2021-12-20
差額征稅~增值稅是按差額報的稅~季度所得稅的收入是按差額的報收入~還是按開票的全額算收入呢?有點拿不準(zhǔn)
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2017-07-17
差額征稅,一般納稅人,現(xiàn)在的問題是,申報系統(tǒng)內(nèi)的稅額跟實際稅額差0.02元,由于是差額征稅,稅額也沒法改,怎么辦?
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2019-12-03
在出納實操過程中有人員報銷差旅費,但他之前已經(jīng)預(yù)支過費用我們已經(jīng)開過記賬憑證,等他報銷的時候多退少補,那我們做記賬憑證的時候還是會把預(yù)支費用做進某某某申請報銷差旅費的記賬憑證里面,那我們之前做的預(yù)支記賬憑證怎么處理呢?
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2021-04-16
差旅費津貼包括差旅費報銷單住宿費,餐費,車費嗎要不要交個稅
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2020-04-17
某政府單位2月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下1.從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金20000元,從銀行基本戶提取現(xiàn)金5000元2.依法履職或從事專業(yè)活動職工出差回來報銷差旅費,實際支出為4500元,退回現(xiàn)金500元。3.收到職工交來的轉(zhuǎn)贈地震災(zāi)區(qū)的捐款20000元(現(xiàn)金),銀行存款基本戶收到A單位轉(zhuǎn)貧困地區(qū)的捐款50000元。4,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財政直接支付入賬通知書”,使用上年未使用財政直接支付額度購買專用材料一批用于依法履職或從事專業(yè)活動,材料價款為10000元,增值稅稅額6000元,已驗收入庫。5.收到代理銀行轉(zhuǎn)來的50000元財政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書和財政部門批復(fù)的上年度未下達(dá)零余額賬戶用款額度為1000元。
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2023-03-28
差旅費補貼,不論是餐補還是交通費補助都是費用_差旅費補貼是吧
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2020-04-07
吳明出差回來,報銷差旅費2800元,但是沒有說交回現(xiàn)金200元,會計分錄要怎么寫啊,需要寫上庫存現(xiàn)金200嗎
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2022-01-07
員工章大錘出差回來報銷差旅費,往返飛機票共兩張金額相同,均為1600,燃油費附加各100,住宿伙食費金額共計850,退回多余款金額250,預(yù)計有差旅費4500,該業(yè)務(wù)中應(yīng)交稅費金額,應(yīng)為多少元。
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2022-05-07
外賬情況下,報銷差旅費機票退票費,用的是航空運輸電子客票行程單打印出來的,能不能報銷?還是需要普通發(fā)票才能抵扣?
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2018-02-01
單位職工李旺蔬菜預(yù)借差旅費5000元以后報銷實際開支是780元,退為捅一下雞220元,要求根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄,涉及平衡記賬的業(yè)務(wù),分別編制財務(wù)會計分錄與預(yù)算會計分錄。
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2021-12-20
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