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我公司進(jìn)貨存在的這種現(xiàn)象是否可以做賬:公司從A公司進(jìn)貨10種飲料,8種葡萄酒。其中10種飲料可以按明細(xì)開增值稅專用發(fā)票,但8種葡萄酒只能開增值稅普通發(fā)票,原因是葡萄酒按明細(xì)開增值稅專票,系統(tǒng)沒有此項(xiàng)目開不出來,只能開增值稅普票,附送貨明細(xì)改蓋發(fā)票專用章。
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2016-09-26
老師,采用托收承付結(jié)算方式向B公司銷售甲產(chǎn)品50件,價(jià)款125000元,增值稅16250元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,已辦妥托收手續(xù)。老師幫我寫下分錄唄
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2021-12-15
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價(jià)款¥1,000,000不含增值稅開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為¥130,000適用的消費(fèi)稅稅率為15%款項(xiàng)已存入銀行,怎么寫分錄?
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2023-11-02
增值稅發(fā)票備注欄手工補(bǔ)寫進(jìn)去,可以入賬嗎?不作稅收抵扣,只作成本計(jì)算,可以嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人,個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),如果不給個(gè)人,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還需要交增值稅嗎?
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2021-04-07
老師,個(gè)體戶的增值稅是定期定額的,手動(dòng)申報(bào)是要怎么來什么來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和申報(bào)?
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2021-03-14
老師,客戶交清首付款后,到銀行辦理按揭手續(xù)時(shí),開發(fā)商是開兩聯(lián)的增值稅普票嗎?
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2019-09-17
個(gè)體戶可以代開增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎?,還有個(gè)體戶的所得稅如何計(jì)算,我們已經(jīng)有一個(gè)公司了,老板準(zhǔn)備再弄一個(gè)個(gè)體戶,可以起到少繳所得稅的作用嗎?
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2018-09-03
請(qǐng)問老師,本公司處置固定資產(chǎn)車輛,是委托二手交易市場(chǎng)公司開的二手車統(tǒng)一發(fā)票,本公司沒有開票,受托開票公司會(huì)因?yàn)殚_了二手車統(tǒng)一發(fā)票交增值稅嗎
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2020-03-09
元老級(jí)別的股東股份增值,股份增加,用不用在賬上體現(xiàn)?
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2020-07-06
天洋公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年12月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(6)22日,用銀行存款支付購(gòu)買上述沒備的運(yùn)費(fèi)2000元,安裝費(fèi)16000元同時(shí),該設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本。 7)23日,成川公司付清所購(gòu)甲產(chǎn)品的貨、稅款。(現(xiàn)金折扣暫不考慮增值稅) (8)25日,天洋公司原注冊(cè)資本600萬元,現(xiàn)有一個(gè)新的投資人E經(jīng)協(xié)商同意后,出資150萬獲得公司15%的股權(quán)。款項(xiàng)已存入銀行,增資手續(xù)已辦理完成,變更后的公司注冊(cè)資本為700萬元。 (9)31日,分配本月職工工資費(fèi)用,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資200 000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資180 000元,車間管理人員工資50 000元,行政管理人員工資160 000元。
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2022-09-22
公司增資手續(xù)及流程
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2018-11-03
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)還有期末余額840元,請(qǐng)問怎么用到抵扣增值稅?假如12月需要繳納增值稅3000元,
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2021-01-13
酒店還在籌開期期間,沒有收入,是一般納稅人,那么收到增值稅專用發(fā)票后,需要在每月增值稅申報(bào)的進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?還是可以待留抵扣稅等有收入的時(shí)候
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2023-07-22
A公司為一般增值稅納稅人,增值稅稅率為13%,本月銷售產(chǎn)品800臺(tái),每臺(tái)250元,本月采購(gòu)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上列明稅額為1600元,上月無留抵稅額。要求:計(jì)算A公司的銷項(xiàng)稅額,本月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-29
某企業(yè)與2019年8月5日銷售a產(chǎn)品300件隨貨銷售包裝箱一批,200只開出增值稅專用發(fā)票發(fā)票注明a產(chǎn)品單價(jià)為300元,增值稅稅額11700元,包裝相當(dāng)價(jià)為6元,增值稅銷售額156元a產(chǎn)品單位成本為100元包裝箱單位成本為三元,貨款已全部收妥,請(qǐng)編制一下會(huì)計(jì)分錄
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2023-01-13
老師問下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
老師,我剛接手這戶一般納稅人賬戶,原會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅是這么計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:現(xiàn)金 但是這樣應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬最終顯示余額在借方不平。請(qǐng)老師給個(gè)正確分錄?謝謝
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2019-12-20
關(guān)于這題是不是這么理解:營(yíng)改增以后,對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)和短信費(fèi),其中電信部門開具給我公司的增值稅發(fā)票中的稅金可以直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2019-04-03
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 261441.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 249606.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
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