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員工借支 借 管理費(fèi)用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價,甲公司應(yīng)編制的會計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
2016年11月保險做的,借:預(yù)付賬款-保險:4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:359.45元,12月買保險做的,借:預(yù)付賬款-保險13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改啊?能說仔細(xì)點(diǎn)嗎?
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2017-04-06
你好!我公司收到財(cái)政撥入款項(xiàng),用來還貸款,撥入時做收入,還款時,借長期借款貸銀行存款,做報表時怎么做,沒有成本,在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)怎么處理?
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2021-07-23
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
老師:你好!我們公司公司預(yù)付廣告費(fèi)我應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 還是 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
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2021-12-02
5.某日化廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業(yè)取得的普通發(fā)票上注明的加工費(fèi)為18.72萬元,受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價格; (2)將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元,貨款已經(jīng)收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。(假設(shè)成本利潤率10%,化妝品消費(fèi)稅稅率15%)
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2022-04-13
借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
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2017-09-10
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預(yù)付款200萬元,預(yù)計(jì)貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當(dāng)日收回銷售款項(xiàng)。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計(jì)算本項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金占用成本。(占用時間按2個月計(jì)算)
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2023-03-13
外賬 拿來費(fèi)用發(fā)票,要沖個人借款, 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 這樣做對嗎?
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2020-05-09
收到銀行利息,我可以借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息嗎,或者借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)表示,兩種都可以嗎
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2019-04-25
老師你好!請問我公司支付加工費(fèi)是借:基本生產(chǎn)成本-加工費(fèi),貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應(yīng)如何入賬
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2025-05-09
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費(fèi)用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
節(jié)日慰問借款用填付款申請嗎
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2021-09-15
學(xué)校支取備用金用做日常費(fèi)用報銷,支取備用金時填寫“借款憑證”,如果沒有此票,用“借款單”可以么?
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2018-03-03
我們做的自動化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時,確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
請問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
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