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研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,暫時(shí)無法歸集到某個(gè)項(xiàng)目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
老師這個(gè)為何是長(zhǎng)期借款?是因?yàn)榭缒甓葐?不是預(yù)收賬款什么的
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2016-10-20
請(qǐng)問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費(fèi) 1季度3月31日 分錄為: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 實(shí)際繳納分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問是否在1季度最后一天計(jì)算 并入賬 ? 我寫的分錄對(duì)不對(duì)?
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2020-04-25
高新企業(yè)研發(fā)支出下的費(fèi)用化支出有哪些?這些都是可以加計(jì)扣除的嗎?
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2019-08-11
老師 我補(bǔ)了幾張去年的憑證 涉及研發(fā)費(fèi)費(fèi)用化支出的 去年12月我不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 行不
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2022-02-15
研發(fā)無形資產(chǎn)支出在7月份時(shí)候已全部結(jié)轉(zhuǎn),后面發(fā)生的相應(yīng)無形資產(chǎn)的支出(工資)計(jì)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,導(dǎo)致研發(fā)支出在報(bào)表上無法體現(xiàn),致報(bào)表不平,應(yīng)怎么處理
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2015-12-10
老師你好,我新到一家公司,是做無人機(jī)的,采購(gòu)的電子元件進(jìn)行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出還是進(jìn)庫(kù)存商品后期進(jìn)行領(lǐng)用合適
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2019-12-20
集成電路企業(yè),外購(gòu)大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)用于四個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)測(cè)試,可以入賬到研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-直接投入的檢驗(yàn)費(fèi)嗎?應(yīng)該入到哪里呢?
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2020-05-27
老師,老板的算法是實(shí)收資本+未分配利潤(rùn)+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對(duì)嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
收到找其他公司的借款,短期的。是計(jì)入短期借款科目,還是用其他應(yīng)付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
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2019-07-16
老師您好!我想問一下用等額本息計(jì)算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個(gè)月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個(gè)月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
因?yàn)榻杩顚?dǎo)致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
文化傳媒公司,主播和策劃,運(yùn)營(yíng)的工資記成本,他們報(bào)銷的費(fèi)用也做成本對(duì)嗎?
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2018-01-18
老師,成本實(shí)操 日化用品-品種法,業(yè)務(wù)16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
你好,公司用對(duì)外投資的股權(quán)抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經(jīng)營(yíng)使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會(huì)計(jì)處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時(shí)候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時(shí)候才可以攤銷?
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2018-10-12
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
老師,我平時(shí)工資分成兩部分來做,一部分入管理費(fèi)用,每月計(jì)提發(fā)放,另一部分是維護(hù)人員工資,才發(fā)放到2月份,公司在6月開始變更法人,7月變更結(jié)束,股權(quán)是無償轉(zhuǎn)讓的,請(qǐng)問老師,我在7月向新法人借款20萬來發(fā)放了維護(hù)人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
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2019-08-23
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