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股票發行費用沖減資本公積一股本溢價,甲公司應編制的會計分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000 還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
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2021-12-02
老師,發放職工工資,借:應付職工薪酬 貸;銀行存款 對于設定提存計劃 借:應付職工薪酬—— 設定提存計劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓費 借:管理費用 貸,應付職 薪酬——職工福利費 繳納養老保險 借:應付職工薪酬——設定提存——基本基本養老保險 貸:其他應付款——基本養老費
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2021-03-31
借:應付賬款260貸:股本80 資本公積_股本溢價159銀行存款1 投資收益20對嗎
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2020-07-26
公司向個人借款,有借款合同,利息費用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應如何入賬
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2025-05-09
公司4月預付了房租100 沒收到發票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發票來了把發票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
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2023-03-13
駕校企業繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發票。怎么做賬?是不是應該 第一步: 借長期待攤費用(有票) 借預付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分攤租金,借管理費用及主營業務成本,貸長期待攤費用。 第三步:明年票到再做 借長期待攤費用(票到部分),貸預付賬款
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2021-03-29
公司是小規模納稅人,做科學技術研發的,開發階段的會計處理借:研發支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉入無形資產?無形資產什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
請為以下業務編制會計分錄: 1、向A企業借入3個月款項50萬元; 2、月初,轉賬支付上個月應付未付的利息費4000元; 3、月末,計提本月份的短期借款利息2000元; 4、歸還銀行6個月期限的借款本金50萬元及半年的 利息費5萬元(利息費用已確認); 5、季末支付前2個月預提的短期借款利息6000元及本月份利息費3000元,合計9000元; 6、轉賬支付本月份短期借款利息費8000元。
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2024-01-04
研發費用費用化支出,暫時無法歸集到某個項目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
1. 某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產的化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-23
招標費的發票 借管理費用 貸 其它應收款 借其他應收款 貸銀行存款?
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2023-02-20
支付一年房租 是 借 預付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 預付賬款嗎
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2019-08-30
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
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2021-03-05
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應付款/股東。現在面臨股權變更,簽訂了豁免協議,規定對股東的其他應付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現在沖賬的時候,應該借其他應付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
去年的短期借款利息,沒記入財務費用,誤記入短期借款的借方,今年如何調賬? 所得稅用調整嗎?
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2020-02-02
公司能否用還給的法人的借款應付賬款沖法人向公司的借款應收賬款
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2018-07-11
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
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