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根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,居民個(gè)人的下列所得中,以1個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的是( ) A.利息、股息、紅利所得 B.財(cái)產(chǎn)租賃所得 C.偶然所得 D.特許權(quán)使用費(fèi)所得 答案是?
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2020-07-22
企業(yè)所得稅核定征收,還用做帳嗎,地稅還報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2017-02-09
個(gè)人所得稅在科目匯總余額表里跟所得稅費(fèi)用一起加嗎?
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2019-05-29
老師,所得稅這章是不是不產(chǎn)生差異,不用調(diào)應(yīng)納稅所得額
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2021-05-29
1、1季度交所得稅費(fèi)用 有減半征收,但已出具報(bào)表中按原政策計(jì)提的所得稅,需要進(jìn)行已出具報(bào)表的修改嗎? 2、如果報(bào)表不修改,報(bào)稅又將如何操作? (已出具的報(bào)表不可以進(jìn)行調(diào)整情況下,專門為了報(bào)稅再進(jìn)行一版的所得稅報(bào)表出具?) 3、新出的研發(fā)加計(jì)扣除 ,是要在今年3季度才可以預(yù)申報(bào)所得稅前扣除?
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2021-04-07
請(qǐng)問老師比如小規(guī)模上個(gè)季度用計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎?
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2018-10-23
稅控盤的費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)是怎樣做賬可以沖企業(yè)所得稅的,減少應(yīng)納稅所得額不是管理費(fèi)用的
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2019-01-12
如果我的應(yīng)納稅所得額是34508.36,是小微企業(yè),那應(yīng)交所得稅費(fèi)用是多少?
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2021-04-27
公司跟員工簽訂承包協(xié)議,公司是否可以從公賬給他們支付費(fèi)用,公司后面是否還要繳納保險(xiǎn),要替他們申報(bào)個(gè)人所得稅
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2020-07-20
企業(yè)所得稅相關(guān)內(nèi)容,應(yīng)納稅所得額為什么要減去成本費(fèi)用等,這些本來不都不是收入而是費(fèi)用嗎?
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2020-02-04
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是怎么來的,包含什么,為啥和應(yīng)交企業(yè)所得稅科目余額表數(shù)字對(duì)不上
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2023-04-29
2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具(不包括房屋、建筑物)單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊 這是什么意思 企業(yè)所得稅不是年底交的嗎 怎么扣除 老師舉例說明
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2019-12-31
管理費(fèi)用為什么沒有包括應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2019-09-18
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
可以延長(zhǎng)認(rèn)繳出資額吧,自己延長(zhǎng),
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2023-05-08
遞延年金的現(xiàn)值遞延期怎么確定
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2020-04-21
想請(qǐng)教一個(gè)問題:公司買入昂貴的電子設(shè)備,一年的免費(fèi)保修期就快到期,業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備購買延保服務(wù),可再延長(zhǎng)保修期三年。 請(qǐng)問這延保費(fèi)用是應(yīng)該資本化還是作為待攤費(fèi)用呢?
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2014-09-18
已知甲企業(yè)在2019年12月31日,稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬元,其中:全年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬元,壞賬準(zhǔn)備100萬元。2019年度甲公司確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值下降40萬元,確認(rèn)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值上升80萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),年初遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債余額都為0,甲企業(yè)使用的企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮其他事項(xiàng)。計(jì)算應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用?
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2021-06-18
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性扣除固定資產(chǎn) 。企業(yè)會(huì)計(jì)制度 分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債 收到后:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。之后還需要追溯調(diào)整嗎?求分錄和是否需要把財(cái)報(bào)調(diào)整?
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2025-05-22
是小規(guī)模納稅人,今年2月購買了金稅盤,一直沒拿到發(fā)票,今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行貸款了,因?yàn)楣緯簳r(shí)沒有業(yè)務(wù),就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅,那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
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