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企業銷售一固定資產,原價10 000元,已提折舊8 000元,售價3 000元,增值稅稅率為13%,增值稅390元,款項已通過銀行收取。分錄怎么做
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2020-02-28
企業外購辦公樓,增值稅差額計稅,折舊怎么處理,比如2005年買入辦公樓1000萬,已提折舊900萬,2018年7月出售,含稅價5000萬,增值稅多少?
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2018-07-11
老師,您好!我公司是一般納稅人,提供清包工勞務,對方要求開具增值稅專用發票,可以按3%的稅率開具增值稅專用發票給對方吧?
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2019-05-14
增值稅專票,我們提交了開具紅字增值稅專票信息表,銷貨方一直收不到信息,會是什么原因導致的? 確定已經上傳成功審核通過
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2019-05-13
老師 我們公司11年購買的車抵扣了增值稅,已經計提完折舊 ,現在買給了個人,沒有票據 ,現在如何報稅?按什么稅率申報增值稅?
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2021-01-05
老師:你好,請問小規模企業開的免稅普票,現在3季度超過了30萬,需要全額交增值稅和附加稅,補提增值稅的會計分錄怎么做?
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2020-10-15
公司出售一項專利權,所有權出售價格130000元,出售時無形資產賬面上余額115000,累計攤銷10000元,即提增減值準備3000元,不考慮增值稅
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2020-06-22
老師,我的增值稅申報已申報但導入失敗,提示異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(17%、16%、13%)未申報。[000]是怎么回事呀
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2024-04-12
本月應納增值稅為5000,上期留抵加計抵減額為3000,本期加計抵減額為4000,實際應交增值稅為0,也就是交不著稅,附加稅均不用計提吧?做賬是不是:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5000 貸:應交稅費-未交增值稅 5000;等次月申報稅款后再做:借:應交稅費-未交增值稅 5000 貸:其他收益 5000 請問老師,是這樣做賬嗎?謝謝!
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2020-03-31
老師,增值稅小規模主稅零申報,附加稅保存不了,提示讓增加一行,但是增加兩個字是灰色的點擊不了是怎么回事?
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2019-07-03
你好,小規模企業代開了專票,稅款當場繳了增值稅和附加稅。分錄如下: 1.借應收 貸主營業務收入 應交稅費–應交增值稅。 2.繳款 借應交稅費–應交增值稅 貸銀存 對嗎?要計提附加嗎?
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2019-04-24
增值稅稅控系統技術維護費在附表4有填寫 還需要在增值稅減免稅申報明細表填寫嗎?但是減稅那里無法填寫,提示說沒有備案信息, 增值稅稅控系統技術維護費還需要備案嗎
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2019-02-20
我有上期留底增值稅10元,本期增值稅進項0(簽名信息也是0). 本期銷項10-上期留底進項10=0;但是申報增值稅報表的時候,一直提示:簽名與申報進項不符(如圖),這是什么原因?
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2020-07-10
司小規模公司,現在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數據,即差額那部分數據,現在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
以債權方式投資取得的利息 計提:借:應收利息 1000 貸:投資收益:1000 收到錢:借:銀行存款 1000 貸:應收利息1000 稅務局的說要反應出增值稅?請問老師我怎么反應增值稅,怎么寫增值稅的分錄?
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2018-03-06
老師,請問,作為一個中間人(不是企業)買賣礦產品,礦場不提供增值稅發票,而買家要增值稅發票,這個中間人能去稅務局以個人名義開增值稅發票嗎?或者該怎么處理這個問題。謝謝
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2019-07-26
老師,我家是外貿出口企業,我公司出口一批鋼材,收到增值稅發票,而鋼材的編碼是退稅率為零,想問下這張增值稅發票是做免稅直接進入成本,還是視同內銷,計提銷項增值稅?
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2024-10-24
公司為小規模勞務公司,為省外建筑公司提供勞務,怎么開票?可以按照3%開具增值稅專用票嗎?需要做跨區涉稅登記的話,預繳增值稅是按照什么方式征稅,預繳增值稅稅率是多少?
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2023-08-26
公司為增值稅一般納稅人,因遭臺風襲擊而毀損一座倉庫,該倉庫原價4 000 000元,已計提折舊1 000 000元,未計提減值準備;其殘料估計價值50 000元,殘料已辦理入庫。發生清理費用并取得增值稅專用發票,注明的裝卸費為20 000元,增值稅稅額為1 800元,以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1 500 000元,增值稅稅額為0元,款項已存入銀行。
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2022-05-22
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