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個(gè)稅申報(bào):累計(jì)應(yīng)扣繳稅額和累計(jì)已預(yù)繳稅額為什么會有出入?
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2022-02-21
享受減免政策的企業(yè),如家庭農(nóng)場,增值稅開票20萬報(bào)了減免,但生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么報(bào)呢,成本該怎么填寫呢,成本低了,利潤超過減免點(diǎn)就是有稅的。謝謝老師了。
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2020-01-15
小規(guī)模企業(yè)3萬以下免稅稅金計(jì)入營業(yè)外收入,免征的增值稅及附加用不用交企業(yè)所得稅,3萬元以下免稅分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷 貸:營業(yè)外收入
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2019-01-14
現(xiàn)在小微企業(yè)的企業(yè)所得稅和印花稅有減免政策,我申報(bào)的時(shí)候減免了的,那我需要按照實(shí)際繳納的稅額計(jì)提做賬嗎?還是對減免部分要計(jì)入營業(yè)外收入?
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2019-09-07
養(yǎng)殖業(yè) 企業(yè)所得稅免稅的。成本16萬 收入15的話 本身利潤總額就是負(fù)數(shù)了 在填寫減免15萬 就是負(fù)數(shù)了 可以嗎?還是成本寫0 直接寫收入15 減免15 剛好是0呢
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2019-04-11
個(gè)人取得流通股股票的股息紅利所得——差別化待遇: 根據(jù)持股期限分別按全額(1個(gè)月以內(nèi))、減按50%(1個(gè)月至1年)、免稅(1年以上)計(jì)入應(yīng)納稅所得額。 這條的意思,流通股之外的股東分得現(xiàn)金股利是不是要按20%繳個(gè)人所得稅,另外法人企業(yè)分得股利是不是不用繳個(gè)人所得稅
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2020-12-17
注冊資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅上有區(qū)別嗎
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2018-03-23
一般納稅人開出去的是普票可以和專票一樣做銷項(xiàng)稅分錄嗎
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2019-08-06
本月發(fā)放2018年12月份工資,個(gè)稅申報(bào)那是選舊報(bào)表還是新報(bào)表?
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2019-01-09
/丈夫名下的機(jī)械設(shè)備如何才能轉(zhuǎn)入到妻子公司名下而不交稅?
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2019-05-26
專項(xiàng)子女附加添加申請都填寫完了,為什么扣除的稅還沒有變
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2021-10-03
昨晚問您的免稅農(nóng)產(chǎn)品和不免稅的那個(gè)問題,免稅收入是不是應(yīng)該放到營業(yè)外收入中去?這樣的話,營業(yè)外收入增加,利潤總額增加是不是應(yīng)該多繳所得稅?
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2018-01-13
甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額2350萬元,減免稅額200萬元,抵免稅額50萬元,不征稅收入100萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是(  )。 A. 2350×25%-200-50=337.5(萬元) B. 2350×25%-200-100=287.5(萬元) C. 2350×25%-50-100=437.5(萬元) D. 2350×25%-200-50-100=237.5(萬元) 為什么正確答案是A呢,不征稅收入不減嗎?
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2020-04-11
老師,請問,公司目前是小規(guī)模企業(yè),小微企業(yè),想申請雙軟認(rèn)證,雙軟認(rèn)證的稅收優(yōu)惠是企業(yè)所得稅兩免三減半,1.是雙軟申請下來去水庫備案之后才可以享受這個(gè)減免嗎?在這之前公司已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅能否退?2.公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅不超過100萬是5%,那么三年減半的政策是怎么計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅?
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2020-06-23
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
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2019-11-24
季度利潤總額為正數(shù),填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)因?yàn)榍捌谟蓄A(yù)繳過稅款也有地方減免政策,所以導(dǎo)致季度申報(bào)時(shí)是不用繳納企業(yè)所得稅的,那這種情況的話我平時(shí)賬務(wù)處理還需要根據(jù)利潤總額來計(jì)提所得稅嗎?
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2021-01-10
請問老師,增值稅稅負(fù)率是指抵扣后最終應(yīng)納稅額/不含稅銷售額,還是就是銷項(xiàng)稅額/不含稅銷售額; 企業(yè)所得稅稅負(fù)率是指應(yīng)繳納所得稅/扣除免征后的收入,還是應(yīng)繳納所得稅/全部收入?
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2021-07-26
老師,我企業(yè)是一般納稅人,取得了房費(fèi)的專票,是住宿酒店的費(fèi)用,上面寫著房費(fèi),但我企業(yè)從未從該地區(qū)購貨,可以認(rèn)證抵扣么
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2018-12-14
因客觀原因無法真實(shí)、準(zhǔn)確地確認(rèn)應(yīng)繳納并以實(shí)際繳納的境外所得額的,除就該所得直接繳納及間接負(fù)擔(dān)的稅款在所得來源國的實(shí)際稅率低于法定稅率50%以上的除外,可按境外應(yīng)納稅所得額的12.5%作為抵免限額。高新技術(shù)企業(yè),在計(jì)算境外抵免限額時(shí),可按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)算,這里15%的稅率沒有低于法定稅率50%以上,所以計(jì)算抵免限額=100×12.5%=12.5(萬元)。 這里這里15%的稅率沒有低于法定稅率50%以上,50%是指稅率25%的50%嗎
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2024-09-09
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票,銷售額是2W9,咨詢了國稅,3W以下是免征增值稅的(8月的免稅額是884.59),但是所得稅那塊要怎么報(bào)呢
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2015-09-15
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