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二是對(duì)主要包括小型微利企業(yè)等將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬(wàn)元提到10萬(wàn)元。這個(gè)政策的銷售額是按照開(kāi)出的發(fā)票金額定嗎?還是按簽訂合同的金額呢?
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2019-01-10
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)計(jì)算的增值稅轉(zhuǎn)入的營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)在做匯算清繳時(shí),這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要在哪個(gè)表格填列呢?是否還需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里填呢?
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2018-05-07
找不到百旺稅盤(pán)清卡的地方,在哪里?
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2018-09-14
購(gòu)買(mǎi)車輛的購(gòu)置稅應(yīng)計(jì)入什么科目?
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2017-06-12
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅)。計(jì)算該公司個(gè)體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額?
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2021-10-17
老師,我們是個(gè)體戶,上個(gè)季度開(kāi)了二十多萬(wàn)普票,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候。這個(gè)金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行,未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開(kāi)回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報(bào)表如何填列,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎?(代開(kāi)時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開(kāi)的發(fā)票,剛好又達(dá)到了起征點(diǎn),那不是又得重復(fù)繳稅,那其他自己開(kāi)的不又得繳稅,怎么處理發(fā)票部分呢?
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
關(guān)稅是誰(shuí)負(fù)責(zé)征收和管理的? 企業(yè)所得稅是誰(shuí)負(fù)責(zé)征收和管理的? 資源稅是誰(shuí)負(fù)責(zé)征收和管理的? 土地增值稅是誰(shuí)負(fù)責(zé)征收和管理的?
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2020-04-12
老師好,假如我開(kāi)票含稅金額6000元,增值稅稅率3%,附加稅3%*12%,印花稅0.03%,那么我的企業(yè)所得稅這樣算對(duì)不對(duì)?(不考慮增值稅達(dá)不到起征點(diǎn)等其他減免的情況) 不含稅收入=6000/1.03=5825.24元 增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元 附加稅=174.76*0.12=20.97元 印花稅=5825.24*0.03%=1.75元 應(yīng)納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好,我在看現(xiàn)金流量表時(shí)不平,查看了分錄發(fā)現(xiàn)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的,我司是小規(guī)模且不超過(guò)起征點(diǎn),故不交稅;所以要怎么做才能調(diào)平現(xiàn)金流量表呢? 第一步借∶銀行存款 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,第二步借∶應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸∶營(yíng)業(yè)外收入_稅收減免
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2023-07-11
老師 在嗎 用簡(jiǎn)易征收方式交稅的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,每個(gè)月需要預(yù)繳增值稅,有房款入賬的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄,比如含稅房款是100萬(wàn)。
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2016-08-29
老師您好,境外收到的律師服務(wù)費(fèi)是免征增值稅的,備案完成后,發(fā)票怎么開(kāi),是可以開(kāi)成普通增值稅免稅的發(fā)票嗎
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2019-12-20
老師個(gè)體戶核定的意思,是不是我開(kāi)票在核定金額以內(nèi)就都免費(fèi)了,如果超過(guò)了就全部得交稅呢? 個(gè)體戶核定征收的能否同時(shí)享受小規(guī)模增值稅免稅政策呢?
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2022-06-29
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定:預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%,6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少,預(yù)交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫(xiě)一下詳細(xì)的計(jì)算方法。
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2023-07-14
老師人力資源公司小規(guī)模差額征稅增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2022-10-21
老師能教教我差額征稅的,營(yíng)改增對(duì)于每月計(jì)提的增值稅怎么做分錄啊
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2016-10-14
老師, 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅。一般納稅人銷售2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按適用稅率征收增值稅。原因是什么呀?2009年之前購(gòu)入固定資產(chǎn)的增值稅是怎么處理的?
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2019-04-18
路橋費(fèi)的路票 增值稅電子發(fā)票不征稅跟增值稅電子發(fā)票3個(gè)點(diǎn)稅票對(duì)于做賬有什么區(qū)別嗎
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2018-04-23
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