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老師問一下,增值稅專用發票有沒有作廢時間呀
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2021-03-01
增值稅發票上既有水果又有原材料等,怎么入賬
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2017-09-07
公司是籌建期,還沒有收入,二月份有進項發票已認證,沒有銷項抵扣,現填增值稅附表二待抵扣進項稅額,(是第25欄,期初認證相符但未申報抵扣,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,27欄,期末認證相符但未申報抵扣)
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2017-03-02
老師申報出現這種情況免稅明細有誤,此信息不會導致鎖盤,可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額152233.25的2%,請確認填寫是否正確。 出現此提醒的的可能如下: 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉 3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增
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2023-04-12
瑞德酒業有限責任公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、12月1日,采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。 2、12月1日,采購B設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額40萬元,支付運費,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額0.3萬元。 3、12月2日,租賃C設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額10萬元。
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2021-09-28
老師一般納稅人期末,應交稅費有增值稅額,是不是應該這樣做: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 下月交納: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 當月交納 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 同時還得做一個 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金
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2020-10-14
若9月有利潤,產生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
期末我沒有結轉銷項和進項,有一些進項已經抵扣,有些還沒有抵扣,應該怎么去結轉增值稅?
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2022-03-30
增值稅發票沒有校驗碼怎么察驗真假
1/2012
2017-07-21
如何填制有補開營補發票的增值稅表
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2018-02-02
公司收入有些沒開票的要交增值稅嗎
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2019-06-12
請問現在有電子的增值稅專用發票嗎
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2020-07-30
老師 怎么開增值稅發票呢?有實操課嗎?
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2021-07-28
如未做賬開取增值稅發票有什么后果
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2019-11-25
增值稅發票開成一萬多作廢有問題嗎
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2015-11-18
老師,增值稅電子專用發票,有章的是吧?
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2023-01-11
小規模納稅人,有增值稅發票,能抵稅嗎
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2021-12-13
開增值稅專用發票電話號碼有要求嗎?
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2018-06-12
農產品沒有增值稅票可以出口退稅嗎
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2017-12-19
老師,哪些增值稅專用發票是有四聯的
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2019-07-19
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