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老師你好 我想問的是cif報關 我在確認收入是直接轉化成fob,借:應收賬款-客戶 貸:主營業務收入 應付賬款-海運公司
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2019-08-04
股票發行費用沖減資本公積一股本溢價,甲公司應編制的會計分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
老師你好,我們公司自助研發軟件產品,現在已經可以上線出售,無形資產的入賬價值現在主要由研發人員工資和社保和一些研發支出組件的購買,其他如房租之類的都計入費用化支出,現在還需要評估價值才能從研發支出轉入無形資產嗎?
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2019-06-17
老師 我剛接手一個公司 有幾個人在搞研發 我想知道什么行業的企業可以用研發支出-費用化支出 的會計科目
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2016-03-18
公司是高新企業,這能入研發支出–費用化支出嗎
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2020-01-08
軟件開發階段技術人員工資是否為研發支出費用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時會計憑證怎么做?
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2018-07-26
我們公司做研發的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發費用。后其研發測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發費用-費用化支出里。現在都沒成本。
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2019-05-24
收到找其他公司的借款,短期的。是計入短期借款科目,還是用其他應付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
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2019-07-16
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個月,年利率5%
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2021-06-26
老師,我平時工資分成兩部分來做,一部分入管理費用,每月計提發放,另一部分是維護人員工資,才發放到2月份,公司在6月開始變更法人,7月變更結束,股權是無償轉讓的,請問老師,我在7月向新法人借款20萬來發放了維護人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
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2019-08-23
老師,請問去年還借款做成了財務費用,請問今年怎么調帳
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2022-01-23
母子公司的借款在合并報表中需要抵消嗎,利息費用需要抵消嗎
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2021-07-12
0月31日,計提本月短期借款和長期借款應支付的利息。摘要 會計科目 借方金額億千百十萬千百十元角分 貸方金額億千百十萬千百十元角分計提借款利息5602001 管理費用-開辦費391612 計提短期借款利息2231001 應付利息-短期借款利息306451計提長期借款利息2231002 應付利息-長期借款利息85161合計:叁仟玖佰壹拾陸元壹角貳分 391612 391612這個利息是怎么算的呀
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2017-06-09
一般納稅人,1.公司購車貸款 ,計入長期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計入財務費用對嗎?
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2017-11-15
付臨時工工資應該做管理費用還主營業務成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務處理的 借:管理費用--臨時工工資10980;貸:庫存現金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業務成本呢?工程款還沒開票呢。現在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
公司4月預付了房租100 沒收到發票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發票來了把發票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
老師,發放職工工資,借:應付職工薪酬 貸;銀行存款 對于設定提存計劃 借:應付職工薪酬—— 設定提存計劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓費 借:管理費用 貸,應付職 薪酬——職工福利費 繳納養老保險 借:應付職工薪酬——設定提存——基本基本養老保險 貸:其他應付款——基本養老費
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2021-03-31
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數據是140359 但賬本上利潤表的管理費用是140079 相差280的稅控盤費用。 賬本上的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費―減免稅款 貸:管理費用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
公司是小規模納稅人,做科學技術研發的,開發階段的會計處理借:研發支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉入無形資產?無形資產什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000 還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
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2021-12-02
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