丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

老師 我剛接手一個公司 有幾個人在搞研發 我想知道什么行業的企業可以用研發支出-費用化支出 的會計科目
2/945
2016-03-18
公司是高新企業,這能入研發支出–費用化支出嗎
1/1176
2020-01-08
我們公司做研發的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發費用。后其研發測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發費用-費用化支出里。現在都沒成本。
1/770
2019-05-24
軟件開發階段技術人員工資是否為研發支出費用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時會計憑證怎么做?
1/865
2018-07-26
我們是建筑公司跟發包方開發公司是一家,我們公司沒有啟動資金,所用款項全部來自向發包方借款。 當時借款時是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 購材料時: 借:工程施工 應交稅金―應交增值稅―待認證進項稅 貸:銀行存款 開發票確認收入結轉成本并沖借款怎樣做分錄老師
2/721
2019-06-29
研發費用費用化支出,暫時無法歸集到某個項目成本的,先入什么科目好
1/1003
2021-03-05
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
1/20
2023-03-13
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
1/699
2019-05-06
預付的材料款,借記:預付賬款,可以不適用預付賬款,直接借記:應付賬款 嗎?
1/1269
2017-09-08
是不是臨時采購的直接計入成本 借:主營業務成本 貸:銀行存款 需要入庫的 借:原材料 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:原材料 月底盤點的金額 借:主營業務成本 -金額 貸:原材料 下個月再做 借:主營業務成本 +金額 貸:原材料
1/535
2021-09-24
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現在說是不用還了,借款(在其他應付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經結轉,現在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
請問我小規模 1季度要繳納文化建設事業費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費——應繳文化事業建設費 實際繳納分錄為: 借:應交稅費——應繳文化事業建設費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
1/641
2020-04-25
老師你好 我想問的是cif報關 我在確認收入是直接轉化成fob,借:應收賬款-客戶 貸:主營業務收入 應付賬款-海運公司
2/591
2019-08-04
信用證貸款和短期借款一樣嗎
1/2856
2021-04-02
駕校企業繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發票。怎么做賬?是不是應該 第一步: 借長期待攤費用(有票) 借預付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分攤租金,借管理費用及主營業務成本,貸長期待攤費用。 第三步:明年票到再做 借長期待攤費用(票到部分),貸預付賬款
1/831
2021-03-29
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應支付的利息616元怎么寫會計分錄
2/763
2015-12-14
5.某日化廠2019年6月發生下列業務: (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業取得的普通發票上注明的加工費為18.72萬元,受托方沒有同類化妝品的銷售價格; (2)將本企業生產的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元,貨款已經收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計算該企業上述業務應納的消費稅。(假設成本利潤率10%,化妝品消費稅稅率15%)
4/1096
2022-04-13
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
1/643
2018-04-17
主站蜘蛛池模板: 登封市| 桃园县| 历史| 琼海市| 繁昌县| 涿鹿县| 桐柏县| 东兴市| 平陆县| 大姚县| 获嘉县| 井陉县| 湘乡市| 尚志市| 石城县| 滕州市| 冕宁县| 万全县| 盐亭县| 民勤县| 汤原县| 方正县| 嘉峪关市| 安达市| 黄龙县| 惠东县| 峡江县| 镇江市| 涞源县| 六盘水市| 山东| 衡南县| 庄河市| 南充市| 龙里县| 天等县| 镇雄县| 天台县| 恩施市| 稻城县| 剑川县|