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老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒(méi)計(jì)增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
公司交了半年的房租共計(jì)6萬(wàn)元,剛收到發(fā)票。這個(gè)月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)?個(gè)月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個(gè)月就開(kāi)始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師好,我公司員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
這個(gè)月去開(kāi)了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開(kāi)始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒(méi)有問(wèn)題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開(kāi)票也是開(kāi)的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
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2024-12-23
老師好!我的問(wèn)題是:我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍,后來(lái)幾個(gè)月款已經(jīng)付了,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開(kāi)不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺(jué)得分錄也做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過(guò)來(lái),先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費(fèi)直接入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)可以么,不用放到工程成本里面
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2021-09-29
請(qǐng)問(wèn),公司自建廠房項(xiàng)目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入在建工程還是長(zhǎng)期待攤后計(jì)入管理費(fèi)用或成本
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2024-08-23
車(chē)間管理人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-02-19
請(qǐng)問(wèn)商場(chǎng)收的管理費(fèi)開(kāi)什么稅收編碼?稅收編碼開(kāi)錯(cuò)幾年了有什么影響?
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2022-07-18
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是做商品貿(mào)易的,現(xiàn)在就是開(kāi)銷(xiāo)售商品的發(fā)票,公司以后想收取運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)和打包費(fèi),那我開(kāi)運(yùn)費(fèi),倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi),還有打包費(fèi),這三個(gè)的發(fā)票可以開(kāi)嗎
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2021-04-21
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問(wèn):什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
開(kāi)辦期間工人工資計(jì)入管理費(fèi)用,那么管理費(fèi)用工資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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2021-01-14
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買(mǎi)的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
老師:老師:我公司的基本戶原來(lái)是在建行,上月注銷(xiāo)了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷(xiāo)時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說(shuō)明嗎?
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2015-11-16
是做礦泉水批發(fā)的,賣(mài)方給開(kāi)具的“管理費(fèi)”這部分該怎么如賬?這也是商品的一部分
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2017-03-23
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