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老師請教一下 我把企業(yè)所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤可以嗎?
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2022-01-22
現(xiàn)在才收到2019年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,分錄 借 利潤分配-未分配利潤 貸什么?
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2020-06-03
老師,如果現(xiàn)在調(diào)整以前年度的賬目,用了利潤分配-未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表中和利潤表的勾稽 關(guān)系,怎么辦?需要調(diào)整嗎
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2022-07-14
老師,有筆利息收入是去年的,忘記做賬了。今年入賬,是借:銀行存款 1萬 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 1萬。還是借:銀行存款 1萬 貸: 利潤分配-未分配利潤1萬
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2023-04-14
所得稅年報(bào)時(shí),利潤分配表中,凈利潤和年末未分配利潤的數(shù)字,是不是都填利潤表中:凈利潤的數(shù)字?
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2018-05-18
去年的附加稅沒有做計(jì)提,放在17年1月份里面做了,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,審計(jì)說這些都會體現(xiàn)在2016匯算清繳中的,那我17年做的分錄,影響到2017年的利潤了嗎
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2017-04-11
老師,您好 長投轉(zhuǎn)其他權(quán)益工具投資 借銀行存款 其他權(quán)益工具投資 (這里反應(yīng)就是公允價(jià)對嗎) 差額是計(jì)入到盈余公積/利潤分配-未分配利潤嗎
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2023-02-11
2017年有估價(jià)入庫的票,到2018年報(bào)年報(bào)時(shí)我接手后,也沒開來,我報(bào)年報(bào)時(shí)就把估價(jià)入庫的成本在年報(bào)A100000報(bào)表里直接減掉了,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表也把估價(jià)入庫的成本減掉了,現(xiàn)在五月份我把估價(jià)入庫的沖紅,這么做分錄借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款估價(jià)入庫費(fèi),
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2018-06-11
小規(guī)模商貿(mào)公司,以下是2017年6月份科目佘額表的期末數(shù)。可以用這些數(shù)作為7月開賬的期初數(shù)嗎?請問利潤分配的貸方佘額和未分配利潤貸方佘額是表示公司虧損還是營利了?應(yīng)收賬款貸方有佘額和應(yīng)付賬款貸方有佘額分別是代表的是?
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2017-10-08
年報(bào)的所有者權(quán)益變動表中,未分配利潤的數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一欄?橫行里有未分配利潤,對應(yīng)的豎行應(yīng)該寫在哪?是寫在利潤分配下面的對所有者分配,一格里嗎
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2018-04-22
11月利潤表是盈利25449.48 我10月做了個分錄 借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利 是不是這個分錄做錯了? 怎么我本年利潤科目里的余額和我11月利潤表的余額對不上呢?怎么回事?
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2019-12-05
2016年某車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃發(fā)生額為400000元,全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品2500 件,乙產(chǎn)品1000件,單位產(chǎn)品工時(shí)定額為:甲產(chǎn)品6小時(shí),乙產(chǎn)品5小時(shí)。12月份實(shí)際產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品 200件,乙產(chǎn)品80件。 全年實(shí)際發(fā)生制造費(fèi)用441000元。 11月份甲、乙產(chǎn)品按計(jì)劃分配造費(fèi)用分別為291000元和97000元 要求:(1)計(jì)算年度計(jì)劃分配率 P((400000)/(2500*6+1000*5)=20π/mol 2)計(jì)算12月份甲產(chǎn)品、乙產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用;甲 200*20*6=24000π E=80*20*5=80 (3)計(jì)算制造費(fèi)用分配差異額,并按甲乙產(chǎn)品全年計(jì)劃分配率分配的制造費(fèi)用分配差異額。
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2022-12-07
年末未分配利潤在借方是不是就是虧損 ,股東分紅可以用投資款來分嗎?
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2018-01-22
19年12月多做了一張憑證,借:管理費(fèi)用100,貸:庫存現(xiàn)金100,現(xiàn)在20年2月要沖銷這張憑證,我做的是貸:管理費(fèi)用100,借:庫存現(xiàn)金100,但是2月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤少了100,請問問題出在哪里?要怎么修改呢?
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2020-03-02
老師,您好。請教個問題,在憑證上沖的是管理費(fèi)用,紅字借方。結(jié)轉(zhuǎn)損益則轉(zhuǎn)到貸方,借本年利潤。那么,為什么影響報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初怎么不等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù),正好相差紅沖管理費(fèi)的金額,問題出在哪呢?
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2016-10-08
2020年暫估成本費(fèi)用,匯算清繳之前沒開出票沖這部分,賬務(wù)怎么處理,會導(dǎo)致今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤不一致嗎?
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2021-03-25
老師,請問我們第一個月只有籌備期的一些費(fèi)用,我記入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)里,資產(chǎn)負(fù)債表(小企業(yè))中未分配利潤就是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?還是應(yīng)該記入長期待攤呢?
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2016-01-25
老師:房地產(chǎn)公司,去年把整年的貸款利息做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里了,這幾天做匯算清繳,調(diào)到開發(fā)成本間接費(fèi)用了,我需要調(diào)報(bào)表,調(diào)賬,調(diào)賬的話就在五月份調(diào)一筆,借:開發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出,貸:利潤分配-未分配利潤,就可以嗎?
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2021-05-26
老師,您好 請問計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候?yàn)槭裁匆紤]未分配利潤呢?
3/2285
2020-04-09
未分配利潤(年末-年初)+盈余公積(本年計(jì)提額)+應(yīng)付股利(本年發(fā)生額)=利潤總額-所得稅費(fèi)用=本年利潤 這個公司成立嗎
1/1752
2015-11-17
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