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老師,建筑公司掛靠單位除了收取管理費(fèi),增值稅需要建筑公司交嗎?
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2021-11-27
行政事業(yè)單位每年都會(huì)下一個(gè)會(huì)計(jì)科目使用的文件,在哪里下載呢?
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2017-08-28
老師您好,請(qǐng)教一下,公司初建期間招待費(fèi)能資本化計(jì)入在建工程嗎,還是直接計(jì)入管理費(fèi)用呢,應(yīng)籌建期間不存在虧損,麻煩老師答復(fù)一下下。謝謝
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2020-07-22
新設(shè)公司,填寫一照一碼登記信息確定表中,文化藝術(shù)咨詢服務(wù)屬于什么國標(biāo)行業(yè)
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2020-05-09
化工行業(yè),生產(chǎn)膠粘劑的,代加工需要相應(yīng)的資質(zhì)文件嗎?對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍有要求嗎?
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2020-07-21
對(duì)水利、水電工程及其他涉水項(xiàng)目投資;水行業(yè)項(xiàng)目咨詢;城市供、排水水源的開發(fā)建設(shè)及運(yùn)行管理;城市供、排水管網(wǎng)及設(shè)施的建設(shè)安裝。 賬務(wù)處理及涉及稅種
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2021-09-26
車間修理費(fèi)不符合資本化,就是作為成本,費(fèi)用化的話,為什么要計(jì)入管理費(fèi)用;費(fèi)用化的意思是要么是財(cái)務(wù)費(fèi)用,要么管理費(fèi)用,要么銷售費(fèi)用????實(shí)務(wù)操作中如果科目進(jìn)入錯(cuò)誤,會(huì)如何?
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2018-11-22
您好,老師,請(qǐng)問,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)并兼有內(nèi)銷,外銷增值稅實(shí)行免、抵、退稅管理辦法,我看公司扣稅費(fèi)只扣了城建稅、教育費(fèi)和教育費(fèi)加附這三種稅費(fèi),沒有扣增值稅,請(qǐng)問,扣的附征稅是根據(jù)什么來計(jì)稅的呀?
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2019-10-11
印花稅減半征收是哪個(gè)政策,申報(bào)印花稅的時(shí)候選哪個(gè)條文
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2021-07-13
請(qǐng)問一下老師,新建企業(yè)在籌建期間發(fā)生的哪些費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),發(fā)生的哪些費(fèi)用應(yīng)計(jì)入在建工程?
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2019-06-04
老師 我把籌建期的在建工程款記到了管理費(fèi)用開辦費(fèi),怎調(diào)入在建工程?
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2018-10-18
關(guān)鍵管理人員包括( )、董事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。
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2023-10-19
老師好,我們公司是文化傳媒有限公司,小規(guī)模納稅銳,開活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)搭建的發(fā)票商品編碼選哪一款類?
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2019-11-05
文化傳媒公司,以直播掙錢,創(chuàng)建之處購買直播設(shè)備,比如聲卡,背景墻之類的記固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
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2020-06-08
老師,您好,我現(xiàn)在在寫一個(gè)稅收籌劃的論文,在研發(fā)費(fèi)用上,我提出了兩個(gè)方案,方案一:直接把研發(fā)人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用。方案二:設(shè)置研發(fā)支出科目,把研發(fā)費(fèi)用計(jì)入研發(fā)支出下的費(fèi)用化支出。我知道,只有方案二的會(huì)計(jì)處理方法才能使用加計(jì)扣除的政策節(jié)稅。我現(xiàn)在想問一下,方案一的會(huì)計(jì)處理方法,雖然不能享受加計(jì)扣除,但是這樣的會(huì)計(jì)處理是合法的嗎?
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2020-05-23
年末,事業(yè)單位盤虧固定資產(chǎn),主管單位已批,財(cái)政局未批,能進(jìn)行銷賬處理嗎?
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2015-11-06
消費(fèi)稅現(xiàn)在是如何征收的,在哪些環(huán)節(jié),有具體的財(cái)稅文件么
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2019-03-19
建筑行業(yè)的總經(jīng)理和副經(jīng)理的崗位職責(zé)有沒有借鑒的?怎么劃分職責(zé)的?公司剛成立
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2019-09-09
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(12.39 )萬元。為什么當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額沒有包含租金收入150萬元? 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬元)。
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2019-10-09
在地稅報(bào)所得稅,不是建筑企業(yè),但是申報(bào)的時(shí)候第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額有金額,不知道怎么回事
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2017-07-13
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