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小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
在增值稅申報(bào)表附表二里,第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果不做的話(huà),那稅款也對(duì)不上啊!
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2018-10-07
去年購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)480,今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開(kāi)的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒(méi)有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領(lǐng)用公司采購(gòu)的原材料,自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做?在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí),怎么填寫(xiě)?
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2016-08-17
申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
老師,你好!小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎?
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2016-07-04
小規(guī)模公司二季度代開(kāi)專(zhuān)票金額不到45萬(wàn),代開(kāi)時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅,也預(yù)繳了附加稅,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬(wàn)免增值稅的政策?我應(yīng)該要么填寫(xiě)申報(bào)表?
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2021-07-12
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專(zhuān)票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專(zhuān)票填寫(xiě)在附表一開(kāi)具專(zhuān)票收入里面。電子卷票填寫(xiě)在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫(xiě)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫(xiě)免稅的普票金額
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2020-04-27
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
延期申報(bào)預(yù)繳的稅款在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2022-02-18
建筑單位簡(jiǎn)易征收,如果不填增值稅附表三就有異常提示了
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2019-09-08
建筑業(yè)一般計(jì)稅項(xiàng)目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
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2020-02-01
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字應(yīng)包括增值稅和附加稅費(fèi)吧
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2021-09-10
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度銷(xiāo)售額是114萬(wàn),正常交稅了,這個(gè)季度開(kāi)票了64萬(wàn),不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個(gè)發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個(gè)收入算在了第一季度收入,沒(méi)有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個(gè)賬?增值稅申報(bào)表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
老師: 您好! 公司申請(qǐng)了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來(lái)的金額,可以退之前交過(guò)的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
老師增值稅申報(bào)表主表25欄期末未繳稅額-38246.14是什么意思,我都交了沒(méi)有欠稅的
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2023-05-06
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
小規(guī)模,季度內(nèi)代開(kāi)了2張專(zhuān)票,一張已作廢,一張金額為32萬(wàn),普票一張金額為20萬(wàn),總金額超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2022-10-17
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