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老師你好,小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅附加稅嗎
1/2011
2019-10-12
老師,我是,小規(guī)模納稅人,我這月開(kāi)的銷(xiāo)售額,專(zhuān)票和普票各5萬(wàn),我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?在增值稅申報(bào)表主表中,分別填在第幾欄?
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2019-08-18
某酒廠(chǎng)為一般納稅人,5月銷(xiāo)售資質(zhì)糧食白酒6噸,取得不含增值稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,則該廠(chǎng)本應(yīng)納多少消費(fèi)稅?
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2023-02-04
是小規(guī)模納稅人。這個(gè)月有部分未開(kāi)票收入。這部分未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)。小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票收入這一欄
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2017-04-18
某生產(chǎn)農(nóng)用挖掘機(jī)的農(nóng)機(jī)廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2022年5月生產(chǎn)銷(xiāo)售農(nóng)用挖掘機(jī),取得不含稅銷(xiāo)售收入50萬(wàn)元,為農(nóng)民修理農(nóng)用挖掘機(jī)取得的修理費(fèi)現(xiàn)金收入為10萬(wàn)元。當(dāng)月外購(gòu)零配件取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為2.6萬(wàn)元,已通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)并在當(dāng)月抵扣。則該廠(chǎng)5月份應(yīng)納增值稅為(  )萬(wàn)元。(★★) A. 5.2 B. 4.3 C. 3.05 D. 5.05 老師 現(xiàn)金收入是含稅收入嗎?
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2022-10-10
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
老師,就是我一小伙伴是小規(guī)模納稅人,之前一直開(kāi)增值稅普票,目前他的公司只要交個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,增值稅,但如果去稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,他的企業(yè)會(huì)不會(huì)增加額外新的稅種
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2020-01-08
小規(guī)模納稅人,如果在一個(gè)季度內(nèi)收入在90000元以下,是免征增值稅的,對(duì)于地稅征收的增值稅附加稅是不是免征?
1/690
2017-09-18
是小規(guī)模納稅人。這個(gè)月有部分未開(kāi)票收入。這部分未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)。小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票收入這一欄
1/955
2017-04-18
老師,有關(guān)于疫情期間旅行社一般納稅人,減免增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的培訓(xùn)嗎?申報(bào)不知道怎么填
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2020-04-13
老師,小規(guī)模納稅人,1-2月沒(méi)有收入,,3月增值稅稅率1%,稅控盤(pán)開(kāi)具含稅銷(xiāo)售額100000。無(wú)票收入含稅50000,增值稅申報(bào)表中稅控盤(pán)開(kāi)具3%稅率這一欄填多少錢(qián)?減免額16欄填多少錢(qián)?
1/523
2020-04-12
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
1/1040
2020-07-12
月銷(xiāo)售10萬(wàn)元以下的小規(guī)模增值稅納稅人, 免征增值稅,城建稅和教育費(fèi)附加也同時(shí) 免征嗎?
1/1076
2019-10-17
老師,我公司小規(guī)模納稅人是人力資源服務(wù),選用的是差額開(kāi)票5%,現(xiàn)收到另外一家外包公司開(kāi)過(guò)來(lái)的服務(wù)費(fèi)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),扣除額這部份的金額要加這20萬(wàn)嗎?
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2020-05-12
老師您好,在嗎,想咨詢(xún)下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)增值稅附加稅減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪一項(xiàng)?謝謝
1/877
2019-10-14
甲建筑公司為增值稅一般納稅人, 機(jī)構(gòu)所在地為溫州市。2019年5月1日到臺(tái)州市承接 A工程項(xiàng)目,并將A項(xiàng)目中的部分施工項(xiàng)目分包給了乙公司,5月30日發(fā)包方按進(jìn)度支付工程價(jià)款218 萬(wàn)元。當(dāng)月該項(xiàng)目甲公司購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用 東省機(jī)城島 發(fā)票上注明的稅額8萬(wàn)元;5月甲公司支付給乙公司工程分包款50萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具給甲公司增值稅專(zhuān)票,稅額4.13萬(wàn)元。對(duì)A工程項(xiàng)目甲建筑公司選擇適用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額,該公司5月需繳納多少增值稅? 該公司5月應(yīng)納增值稅額為:。在臺(tái)州市預(yù)繳增值稅為: 。在溫州市全額申報(bào),扣除預(yù)繳增值稅后應(yīng)繳納增值稅為:
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2022-10-25
老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)怎么申報(bào)增值稅附加稅印花稅呢
1/1934
2020-04-03
老師您好 我是小規(guī)模納稅人 就是增值稅申報(bào)表已經(jīng)填寫(xiě)申報(bào)后出現(xiàn)增值稅減免申報(bào)明細(xì)2016年版未填寫(xiě)什么意思
2/2299
2020-01-03
老師,我是個(gè)體工商戶(hù),小規(guī)模納稅人,2022年第一季度開(kāi)具增值稅普票20萬(wàn)(含稅額),第二季度30萬(wàn)元(含稅額),那么增值稅申報(bào)表我應(yīng)該是在第11欄填寫(xiě)沒(méi)錯(cuò)吧?麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報(bào)表中第11欄填寫(xiě)的金額分別是多少?
3/989
2022-07-07
小規(guī)模納稅人,如果我在一個(gè)季度內(nèi)收入在90000元以下,是免征增值稅的,對(duì)于地稅征收的增值稅附加稅是不是免征?
1/596
2017-09-18
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