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2018.4.9日借款 每月等額計(jì)息 如果12.9日還完最后一期本金了 12.9到1.8的利息 還要再計(jì)嗎
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2018-12-08
與公司不相關(guān)的人員從公司借款,年度終了,沒(méi)有歸還上。18年度就還上了,那么17年度這個(gè)人借的這個(gè)款,還有什么稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
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2018-05-15
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問(wèn)題,怎么做分錄
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2022-05-14
我們車保險(xiǎn)退回來(lái)款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費(fèi)用:-100
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2022-05-11
老師,我公司向公司開戶行申請(qǐng)了一年內(nèi)貸款490萬(wàn),我借,銀行存款490萬(wàn),貸短期借款490萬(wàn)。我支付利息時(shí)候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計(jì)提利息,我借,財(cái)務(wù)費(fèi)用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以啊?
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2022-01-17
老師,請(qǐng)問(wèn)平常銀行存款的利息收入是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方紅字。還是用貸利息收入科目?
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2019-07-12
老師,預(yù)付房租費(fèi)和每月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費(fèi)時(shí): 借:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 1000 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) -1000 借:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 1000
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2020-07-30
老師 鎧龍應(yīng)收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯(cuò)誤應(yīng)付賬款借方余額8800 鎧龍應(yīng)付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應(yīng)收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進(jìn)來(lái)了,我們又要沖前期的借款,但是同時(shí)這筆也是投資款,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計(jì)提嗎?1·計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購(gòu)一批耗材,是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時(shí)候用?
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2022-04-15
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
甲企業(yè)從銀行取得長(zhǎng)期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計(jì)息,每年計(jì)息一次,到期一次歸還本息。借入款項(xiàng)已存入開戶銀行。由于該項(xiàng)長(zhǎng)期借款用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計(jì)提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-26
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
公司執(zhí)照沒(méi)下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
借款費(fèi)用里面的2016年一般借款支出加權(quán)平均數(shù),為什么不把2015年的支付1000*12/12加進(jìn)去呀?
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2019-09-06
用pos收款的分錄 借其他貨幣資金100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100, 借銀行存款100 貸其他貨幣資金。100
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2018-08-16
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