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老師,我去年的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,這筆稅費(fèi)是核定征收的,沒建賬前的,現(xiàn)在我們是查賬征收,建賬時我是這樣做分錄不知道對不對,借:應(yīng)交增值稅1254 貸:應(yīng)交增值稅-未交1254 借:應(yīng)交增值稅-未交1254 貸 :銀行存款1254
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2016-03-28
國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2019年第45號 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對、申報抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報時,應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒有時間限制了嗎?
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2021-04-12
2017年前三個季度企業(yè)所得稅已預(yù)繳,我還得往賬里增加前三個季度的研發(fā)費(fèi)用嗎?
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2017-12-21
老師,生產(chǎn)性廢舊金屬回收業(yè)務(wù)的一般納稅人企業(yè),回收了廢鋼,廢鐵,怎么做賬務(wù)處理,沒有進(jìn)項稅,賣廢鋼廢鐵時,全額繳納增值稅嗎,有沒有稅收政策
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2021-12-20
企業(yè)聘用退武軍人可以享受增值稅的優(yōu)惠政策,所得稅有嗎?如果企業(yè)前期有繳納增值稅9000,但沒申報享受這項優(yōu)惠政策,四季又不需要繳納增值稅,又要申報享受這項優(yōu)惠政策,這樣情況下是否要申請退稅。
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2020-01-01
老師,那行政單位出售不用的固定資產(chǎn)時,有增值稅嗎?
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2018-04-12
老師 季度不超30萬增值稅減免得政策 現(xiàn)在還實行嗎
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2021-09-12
財政撥款收入貸方表示增加,為什么直接支付時會計分錄是 借:管理費(fèi)用等 貸:財政撥款收入,可以解釋下嗎?這錢花出去收入不是應(yīng)該減少嗎?為什么還是記貸方呢?
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2019-05-02
現(xiàn)在住宿費(fèi)發(fā)票全部開增值稅發(fā)票了嗎?沒有類似于行政單位的那種收據(jù)發(fā)票了嗎?
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2019-02-20
個體戶,原來是定額征收的,不知不覺的變成查賬征收了,現(xiàn)在我該怎么申報?個體每月開票不超3萬,季度不超10萬,免征增值稅是嗎?
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2020-01-03
老師您哈,個體工商戶(小規(guī)模),定期定額每月25000元,今年實行免征增值稅,如果每月開電子普票10萬元,對核定征收有沒有影響,需不需要另行申報經(jīng)營所得?
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2022-06-07
老師,申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,是怎么回事呢,開了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒有自動獲取,這個不征稅的要加進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填寫呢
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2022-01-14
老師,您好,請問一下,稅務(wù)局核定征收,怎么申報增值稅
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2022-07-11
請問不征稅收入申報增值稅還需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2025-01-05
老師,為什么營業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
老師,去年我們收到些政府部發(fā)放的貸款利息補(bǔ)貼,出口增浮補(bǔ)貼,有25萬多,這些是署于政府補(bǔ)貼嗎,屬于不征稅收入嗎
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2020-05-22
老師,請問下物業(yè)公司水費(fèi)的增值稅的處理,如本月收取客戶水費(fèi)3000,水務(wù)公司開票2000元,做賬是否借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)收入2100 應(yīng)交稅費(fèi)一簡易征收900 得到水務(wù)公司發(fā)票時借主營業(yè)務(wù)成本2034 應(yīng)交稅費(fèi)一簡易征 64 貸;銀行存款
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2019-05-28
老師:我們公司是發(fā)起一直基金,認(rèn)購費(fèi)及管理費(fèi)肯定是要繳納增值稅的,那么基金如果有收益的話,基金收益作為投資收益是不是不繳納增稅?(基金是屬于不保本金融產(chǎn)品)
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2017-03-28
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
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