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1,從乙工廠購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅 7 800元,另該廠代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,增值稅18元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票付論,材 料已驗(yàn)收入庫。
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2023-03-12
收到B公司發(fā)來材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,增值稅額為3900元,材料已驗(yàn)收入庫,除了轉(zhuǎn)銷原預(yù)付款,差額部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。
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2024-05-09
(11月1日,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,從青島海原有限公司購入甲型竹炭1000千克單價(jià)150元/千克,作為原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元.增值稅19500元。款項(xiàng)已通過轉(zhuǎn)賬支票付訖。
6/2010
2022-12-30
1月20日進(jìn)貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價(jià)稅,增值稅稅率為13%),取得運(yùn)費(fèi)增值專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。 怎么算
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2022-04-01
最后 增值稅專用發(fā)票上的 那個(gè) 增值稅 難道不用加上嗎?
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2019-03-26
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄;"
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2023-03-23
你好,之前有報(bào)過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
本月開具增值專用票下月有進(jìn)項(xiàng)增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票需要符合什么條件?
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2023-03-07
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,已經(jīng)勾選了,為什么申報(bào)的時(shí)候沒有顯示啊
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2019-12-11
第一季度有收入1068605元,但均未開票,填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對比失敗,提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師,您好!我想請教您一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫方法,3%減按1%的稅率,增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了,一季度的銷售額未達(dá)起征點(diǎn),那么在申報(bào)表中(三)免稅銷售額 第9行,填寫的這個(gè)銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來填的嗎?如果是的話,下面第19行,本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷售金額來乘以3%了,這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對了。所以需請教一下,第九行的銷售金額是按照3%來還是1%來填。謝謝!
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2021-11-12
老師,請問銷售方給我方開具增值稅專用發(fā)票,對方說已寄出發(fā)票給我方,但我方?jīng)]收到發(fā)票。現(xiàn)在叫銷售方到稅局辦理“丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單“和復(fù)印存根聯(lián)給我方作為認(rèn)證抵扣和入帳憑據(jù),但對方不同意,說是如果到稅局開這個(gè)證明,就會扣他們信用度3分
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2019-08-27
老師好,銷售方申請紅字申請單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對方已經(jīng)抵扣了,還是要對方先做紅字申請單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
現(xiàn)在申購增值稅發(fā)票需要驗(yàn)舊手續(xù)嘛
1/641
2018-01-26
無票收入怎么申報(bào)增值稅,是填哪個(gè)表
1/932
2020-03-12
小規(guī)模增值稅發(fā)票的申報(bào)流程是什么
1/878
2017-03-08
差額征稅,發(fā)票上的該怎么申報(bào)增值稅?
1/1368
2017-08-10
電子發(fā)票開了之后增值稅如何申報(bào)啊?
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2023-01-11
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