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進(jìn)去國(guó)稅系統(tǒng)報(bào)增值稅顯示改應(yīng)用暫停怎么回事
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2019-01-06
由于有減征稅額,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù),分錄1這樣:借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)5,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減征稅款2, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實(shí)上要交增值稅,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄2:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-1 (此時(shí)未交增值稅還是有余額,本月需交增值稅)這樣的分錄正確嗎?
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2019-01-08
電子稅務(wù)局里增值稅申請(qǐng)表(小規(guī)模納稅人)營(yíng)改增這個(gè)表怎么填寫(xiě)?
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2020-01-06
老師,很久沒(méi)接觸建筑業(yè),營(yíng)改增后增值稅率是多少?什么項(xiàng)目可抵扣?
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2019-05-05
老師,小規(guī)模的個(gè)體戶是不是增值稅有查賬征收和核定征收的區(qū)別,然后個(gè)人所得稅也有查賬征收和核定征收的區(qū)別
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2017-10-16
[資料]為了滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要 ,GZ公司決定對(duì)現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線(原值為120 000元,已計(jì)提折舊額為70 000元,賬面價(jià)值為50 000元)進(jìn)行升級(jí)改造。2019年4月1日至9月30日,經(jīng)過(guò)6個(gè)月的改建,完成了對(duì)這條生產(chǎn)線的升級(jí)改造,用銀行存款支付改造工程款30000元,增值稅稅率為 9%,增值稅稅額為 2700元。2019年9月30日該生產(chǎn)線擴(kuò)建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。假設(shè)GZ公司為增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不變,均取得增值稅普通發(fā)票。根據(jù)給出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-09
老師好!小規(guī)模納稅人異地施工后已在當(dāng)?shù)乩U納了增值稅還用到項(xiàng)目所在地繳納增值稅嗎?謝謝老師!
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2020-01-10
建筑施工過(guò)橋過(guò)路費(fèi)有10000怎么做憑證,可以抵扣增值稅吧,按3%
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2020-01-08
老師您好,麻煩我問(wèn)一下電力設(shè)施設(shè)備租賃增值稅稅率多少???
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2022-04-29
老師,我們?cè)诋惖亟ㄖ┕ゎA(yù)繳了增值稅及附加,還要所得稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅稅時(shí)只能抵減增值稅,附加是不能抵減的,是白交的對(duì)嗎
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2024-06-11
公司第一年是查賬征收,后面沒(méi)有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
我公司是建筑業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在有一份營(yíng)改增試點(diǎn)前簽訂的機(jī)械租賃合同,我可以開(kāi)3%的增值稅普通票嗎
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2016-09-01
一般納稅人本月貨物銷售17%稅率銷售額是7萬(wàn),勞務(wù)11%稅率銷售額是9萬(wàn)。填寫(xiě)完\'營(yíng)改增稅負(fù)分析表\'提交申報(bào)后,繳稅頁(yè)面出現(xiàn)兩筆增值稅待繳款一筆是正常算出的本月應(yīng)繳稅,還有一筆說(shuō),營(yíng)改增稅負(fù)分析表中第七欄測(cè)算的增值稅
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2018-03-15
我目前所在公司是餐飲企業(yè),是總分結(jié)構(gòu),增值稅,企業(yè)所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),房產(chǎn)稅,土地使用稅是由總部匯總納稅,總部名下有6家分店,總部、各店在財(cái)務(wù)軟件里各自單獨(dú)核算,主要提供餐飲服務(wù);其中有3家門(mén)店自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)環(huán)境保護(hù)稅,印花稅,個(gè)稅,剩余的部分都是由總部匯總申報(bào)。 大概2021年1月春節(jié)前,單獨(dú)申報(bào)的3家門(mén)店由各自的稅管員通知會(huì)計(jì):讓核定環(huán)保稅稅種并補(bǔ)交了滯納金和稅款,但是總部的專管員沒(méi)有聯(lián)系我必須認(rèn)定環(huán)境保護(hù)稅,我也沒(méi)有主動(dòng)去認(rèn)定該稅種,所以不知道總部是否應(yīng)該交環(huán)境保護(hù)稅公司是93年成立的,經(jīng)歷了營(yíng)改增以后,稅務(wù)局對(duì)企業(yè)的管理方式就一直這么延用下來(lái)了。總公司不提供餐飲,每個(gè)月主要有租金收入,調(diào)撥
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2022-08-14
請(qǐng)問(wèn):公司收取對(duì)方承兌匯票的利息問(wèn)題 公司要交增值稅,是并入銷售額按13還是按營(yíng)改增之后利息收入同銀行按6 對(duì)方付10萬(wàn)承兌,扣對(duì)方3000元利息,這3000元按哪個(gè)稅率,是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用還是并入營(yíng)業(yè)收入
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2019-04-24
上個(gè)月開(kāi)的銷項(xiàng)稅開(kāi)錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了增值稅,這個(gè)月開(kāi)了紅沖發(fā)票,稅務(wù)上的賬務(wù)處理營(yíng)改增嗯呢做
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2021-08-27
你好 稅務(wù)登記 建筑勞務(wù)公司 主要做建筑勞務(wù)分包 營(yíng)改增納稅人類型 和增值稅企業(yè)類型怎么選 勞務(wù)型還是服務(wù)型?
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2021-12-07
你好老師:本企業(yè)季度收入28萬(wàn),免征增值稅;城建,、教育、地方、水利、印花都免征嗎?
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2019-06-12
現(xiàn)在是小規(guī)模月不超10萬(wàn)的免征增值稅,然后附加稅也是按50%減半征收,對(duì)嗎?
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2019-04-02
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