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老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應交稅費:-2355.82 應交增值稅是:25601.35 資產負債表中:應交稅費是:12638.70 差額出現在:其他流動資產:14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預收房款110萬元,開具預收款發票110萬元,做分錄: 借 銀行存款110萬 貸 預收賬款100萬 應交稅費一未交增值稅 7萬 應交稅費一預交增值稅 3萬
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2019-01-16
增值稅未申報或未比對
1/397
2019-10-12
增值稅未申報或未比對
1/1242
2019-10-12
增值稅未申報或未比對
3/497
2020-07-01
增值稅未申報或未對比
1/248
2022-01-07
增值稅未申報或未對比
1/270
2022-07-10
增值稅未申報或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
月末轉出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),貸:應交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解?這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
你好老師,建筑行業簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
公司19年內賬 減免稅額余額在借方 應交城建稅在借方 應交營業稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現在想調平了 或者調到費用里怎么調
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務處理,好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
稅控維護費330元,發生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經繳納了,現在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
待認證稅額做報表的時候也一起轉入未交增值稅借方嗎?
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2018-01-05
你好,我首次申報增值稅,提交檢驗結果說未填寫怎么回事
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2020-07-14
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