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增值稅未申報或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報或未對比
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2022-07-10
增值稅未申報或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
一般納稅人企業稅控設備抵扣增值稅的分錄怎么做呢?是借 未交增值稅 貸 營業外收入嗎
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2017-02-09
應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監說不對,不可能有余額,老師, 應該怎么改?
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2020-04-12
老師,上年未認證的進項稅,今年認證,導致今年少交了增值稅,會強低今年增值稅稅負率嗎?
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2020-12-12
老師請問,增值稅進項稅額是每個月需要結轉到未交增值稅,還是一直在借方余額累計起???
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2019-07-12
你好老師,建筑行業簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
公司19年內賬 減免稅額余額在借方 應交城建稅在借方 應交營業稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現在想調平了 或者調到費用里怎么調
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務處理,好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經繳納了,現在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現在需要怎么做呢
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2020-05-08
稅控維護費330元,發生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
你好,不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
6月福利費進項稅額轉出,做的會計分錄是借:管理費用_福利費,貸:應交稅費_增/進項稅額轉出,月末結轉的時候,借:應交稅費_增/進項稅額轉出,貸:應交稅費_未交增值稅,但是我6月進項票夠多,不需要繳納增值稅,然后發現未交增值稅在貸方,就是這個轉出的金額,是不是做錯了
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2018-07-20
月末轉出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),貸:應交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解?這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
老師,早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經辦人沒留意到缺失賬戶信息,計劃做進項轉出處理。 進項稅額轉出的科目月末要結轉到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒有變動,那這個進項轉出導致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢?轉不過彎來了。
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2020-09-05
增值稅未申報或未比對
1/397
2019-10-12
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