①2×20 年 12 月 1 日借入的長期借款 6 000 萬元,期限為 3 年,年利率為 8%,每年 12 月 1 日付息,到期日為 2×23 年 11 月 30 日;
②2×21 年 7 月 1日借入的短期借款 12 000 萬元,期限為 12 個月,年利率為 6%,到期日為 2×22 年 6 月 30 日。
一般借款占用,考慮先借入還是先到期?
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2022-06-16
公司員工的獎金以個人名義支出,但是公司網銀走的報銷借款打出回單是每個人的金額,并沒有給借款人打款的回單,這個怎么辦呢?
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2018-09-17
你好,請問員工出差時填寫了借款單,報銷時借款單需要退回給員工嗎
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2019-07-25
受托支付,可以不經過借款人賬號嗎 有沒有相關的監管規定
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2019-05-28
股東拿出兩萬多現金給公司用,相當于借給公司,我外賬要做什么原始單據,收據還是借款單
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2015-11-24
私人借款給我們公司,這筆借貸資金,可以轉換成投資款嗎?或者我們可以和借方簽訂可轉債協議嗎?我們只是普通一家有限公司。不是上市公司。
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2021-12-19
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費稅稅率為15%,2020年6月份發生以下經濟業務:
(1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價為1695元/套,款已收訖;
(2)將自產同類型的高檔化枚品獎勵給本廠先進個人28套;
(3)購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款10萬元,該批原材料同時用于生產普通化妝品和免征產品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產品取得不含稅銷售額30000元;
(4)購進一批演出服裝用于本廠職工聯歡晚會使用,取得普通發県上注明價款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。
要求:根據以上資料計算該廠當月應納的增值稅和消費稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
(1) 3日,從南豐公司購入A材料20 000元,增
值稅稅率為13%,發生運雜費800元,所有款項均
以銀行存款支付,材料已經到達并驗收入庫,該
批材料的計劃成本為18800元。
(2) 4日,公司采購員王劍出差回來報銷前期預
借的差旅費(預借2500元).實際報銷差旅費2
300元,余額歸還財務。
(3)6日,收到購貨單位前欠貨款50000元,存
入銀行。
(4) 10日,以銀行存款償付前欠供應單位款項80000
(5) 15日,從銀行提取現金90 000元,準備發
放工資。(6) 15日,以現金支付職工工資90 000元。(7)16日,公司用銀行存款購買辦公用品3 350元,其中管理部門2 350元,車間1000元。(8) 17日,倉庫發出A材料計劃成本共計9500 元,其中用于生產甲產品4 000元,用于生產乙產
品2000元,車間一般耗用1500元,企業管理部
門耗用2 000元,該批原材料應負擔的材料成本差
異率為+1%(9)18日,從銀行取得短期借款70 000元,存入銀行。
(10)20日,出售產成品給宇峰公司,其中甲產
品5000件,每件售價80元,乙產品3500件
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2023-03-31
向天寶公司購入甲材料一批,計價40,000元,增值稅額5,200元,材料驗收入庫,貨款未付。
(2) 、領用甲材料90,000元,生產產品領用60,000元, 車間領用20,000元,行政管理部門領用10,000元。
(3) 、向銀行借入短期借款100,000元存入銀行。
(4) 、以現金暫付職工劉濤差旅費2,000元。
(5) 、以銀行存款償還前欠甲公司材料款40,000元。
(6) 、收到順發單位投入資金60,000元存入銀行。
(7) 、收回億達公司前欠貨款24,000元存入銀行。
(8) 、從銀行提取現金2,000元以備發工資。
(9) 、賒銷產品,售價80,000元,增值稅額10,400元,款項暫未收。
(10) 月末計提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產產品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業管理人員工資80,000元。
(11) 、月末結轉當期制造費用。
(12) 、月末當期在產品全部完工入庫。
(13) 、月末計提短期借款當月利息2000元。
(14) 、月末結轉已售商品的成本50,000元。
、月末結轉當期損益類科目進“本年利潤
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2023-11-09
企業2018年1月份發生了以下經濟業務:
①用銀行存款購買材料 50 000 元,材料已驗收人庫。
②從銀行借人短期借款 80000 元,直接償還應付賬款
③用銀行存款償還短期借款 100 000 元。
④收到投資者追加投資500 000 元,存人銀行。
⑤本期生產產品領用原材料 100 000 元。
⑥經批準,將資本公積 300 000 元轉為實收資木
⑦用銀行存款 200 000 元購買不需安裝的設備一臺。期末余額怎么算
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2022-11-06
請問我小規模 1季度要繳納文化建設事業費
1季度3月31日 分錄為:
借:營業稅金及附加
貸:應交稅費——應繳文化事業建設費
實際繳納分錄為:
借:應交稅費——應繳文化事業建設費
貸:銀行存款
請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ?
我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
是不是臨時采購的直接計入成本
借:主營業務成本
貸:銀行存款
需要入庫的
借:原材料
貸:銀行存款
借:主營業務成本
貸:原材料
月底盤點的金額
借:主營業務成本 -金額
貸:原材料
下個月再做
借:主營業務成本 +金額
貸:原材料
1/535
2021-09-24
我們是建筑公司跟發包方開發公司是一家,我們公司沒有啟動資金,所用款項全部來自向發包方借款。
當時借款時是:
借:銀行存款
貸:其他應付款
購材料時:
借:工程施工
應交稅金―應交增值稅―待認證進項稅
貸:銀行存款
開發票確認收入結轉成本并沖借款怎樣做分錄老師
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2019-06-29
本月領用:借生產成本貸原材料,然后借庫存商品貸生產成本如何來理解
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2022-02-16
老師你好
我想問的是cif報關 我在確認收入是直接轉化成fob,借:應收賬款-客戶 貸:主營業務收入 應付賬款-海運公司
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2019-08-04
去年的短期借款利息,沒記入財務費用,誤記入短期借款的借方,今年如何調賬?
所得稅用調整嗎?
1/1964
2020-02-02
老師股東借給企業兩萬元現金,外賬列示的原始單借款單怎么填寫,請老師寫給我看看,。詳細點
1/512
2015-11-03
借款人到年底也沒有還,借的時候,直接公戶轉老板卡里的,然后老板給借款人的,也沒有寫借條,只有對方開了個收條,可以作為做賬憑證嗎,到年底也沒有還,這個不需要做賬是嗎,余額留下一年嗎
1/582
2017-02-06
我想問下員工有借款有借款單。但是沒有還。老板意思就不還做預支工資這樣對嗎可以嗎?那財務到底該怎么做賬
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2020-01-02
老師股東借給企業兩萬元現金,外賬列示的原始單借款單怎么填寫,請老師寫給我看看,。詳細點
1/616
2015-11-03
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