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老師,稅控盤以前在代賬那邊,現(xiàn)在準備自己開票了,數(shù)據(jù)是需要備份還是這邊直接發(fā)票修復(fù)就可以查到以前的發(fā)票了?
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2022-03-23
你好老師,我們企業(yè)之前做了發(fā)票增額,但是稅務(wù)大廳當時忘了給稅控盤重新發(fā)行,我可以自己操作變更開票額度嗎
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2020-11-01
請問下新申請的稅控盤,初始密碼和口令一般是多少
1/3674
2021-02-27
2021年有客戶退票 現(xiàn)在是需要去稅控盤里面沖紅嗎
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2022-03-03
以前的稅控盤是不是都要交服務(wù)費
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2022-03-14
老師登陸稅控盤顯示這樣怎么弄
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2022-12-13
如何通過稅控盤快速查出勞務(wù)和服務(wù)各開了多少發(fā)票?
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2021-04-02
控股合并是一定取得控制嗎?
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2020-02-18
利潤中心業(yè)績評價中,可控收益=凈收入-可控成本。為什么計算可控收益反而要減去可控成本,我怎么覺得要減去不可控成本呀?
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2021-10-09
某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人(增值稅稅率13%),2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下: (1)本月購入微波爐一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元;支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 (2)本月銷售微波爐40臺,每臺零售價4640元;另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 (3)采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱零售價為2204元/臺。 (4)采用分期收款方式銷售冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款5個月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計算: 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額? 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額? 3、該家電零售企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅額?
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2021-06-17
一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人(增值稅稅率13%),2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下: (1)本月購入微波爐一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元;支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 (2)本月銷售微波爐40臺,每臺零售價4640元;另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 (3)采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱零售價為2204元/臺。 (4)采用分期收款方式銷售冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款5個月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計算: 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額? 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額? 3、該家電零售企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅額?
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2020-06-16
一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人(增值稅稅率13%),2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下: (1)本月購入微波爐一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元;支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 (2)本月銷售微波爐40臺,每臺零售價4640元;另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 (3)采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱零售價為2204元/臺。 (4)采用分期收款方式銷售冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款5個月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計算: 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額? 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額? 3、該家電零售企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅額?
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2020-06-18
某市一家口化用品有限公司為增值稅-般納稅人, 2019年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購原材料批, 貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付含稅運費10.9萬元,取得了運輸單位開具的運輸業(yè)務(wù)增值稅發(fā)票,運輸業(yè)的增值稅稅率為9%。(2)外購機器設(shè)備套, 從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2. 2萬元,貨款已付并驗收入庫。 要求: 計算該公司1月份可抵扣的增值稅進項稅額。(2)編制增值稅進項稅核算的會計分錄。
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2019-12-26
小企業(yè)會計準則中,防洪費計提是借 營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 嗎
1/727
2014-12-17
建筑工地買的消防高壓小泵水封記入什么明細
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2019-08-23
老師好。我們是酒店行業(yè)。如果開餐飲票。經(jīng)營必須的消防通道證件沒辦下來。從工商角度會不會有風險?
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2022-01-24
老師,事業(yè)單位的廉租房消防改造工程共計30萬,20萬先付,10萬等有錢了再付,怎么記賬
1/456
2020-03-10
您好,請問新注冊的消防工程有限公司,以后想做包工包料的項目需要辦些什么資質(zhì)。謝謝
1/696
2019-11-11
老師,物管公司消防救援的罰款可以稅前扣除嗎
1/390
2021-12-09
老師,問下我們老板是法定代表人,現(xiàn)在公司是消防工程施工單位,他之前沒開公司前掛靠干的項目現(xiàn)在要給20萬,讓他開票,之前沒開公司他自己以個人名義開,現(xiàn)在有了公司這個之前掛靠的項目給錢他個人還能開嗎,怎么弄合適
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2021-08-31
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