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1. 計算題 甲企業(yè)購入一臺不需要安裝的機器設(shè)備,以銀行存款支付買價2000萬元,增值稅320萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計使用年限為8年,預(yù)計凈殘值為100萬元。要求:計算各年應(yīng)計提的折舊額(直線法計提折舊額大于雙倍余額遞減法計提折舊額的年份,改按直線法計提折舊)。
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2020-04-30
某企業(yè)2018年12月購入一臺不需安裝的設(shè)備,設(shè)備原值300,000元,預(yù)計凈殘值20,000 元,使用年限5年。2020年該企業(yè)將該設(shè)備出售,取得價款200,000元,增值稅26,000元。支付設(shè)備清理等費用5,000元。該設(shè)備未計提減值準(zhǔn)備。 1)如果該設(shè)備使用年數(shù)總和法法計提折舊,至 2020年12月,該設(shè)備計提折舊總額為多少? 2)寫出出售該設(shè)備的會計分錄。
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2021-01-12
小規(guī)模,也設(shè)置應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎?金稅服務(wù)費330元,是上交時,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅330,貸現(xiàn)金,每月計提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅就遞減了,可以嗎
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2017-05-10
甲公司系增值稅一般納稅人,2015年8月31日以不含增值稅的價格100萬元售出2009年購入的一臺生產(chǎn)用機床,增值稅銷項稅額為17萬元,該機床原價為200萬元(不含增值稅),已計提折舊120萬元,已計提減值30萬元,不考慮其他因素,甲公司處置該機床的利得為( )萬元。甲公司處置該機床利得=100-(200-120-30)=50(萬元)為什么銷項稅17不用算進(jìn)去
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2017-07-10
老師,問下我們18年12月份計提增值稅附加稅計提多了,計提基數(shù)沒有減除480。1月份實際應(yīng)該扣除的附加稅比計提少60元,我應(yīng)該怎么做賬
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2019-04-15
匯算清繳我們做了一筆視同銷售,那連帶的增值稅及城建 教育附加印花等稅費調(diào)增從哪提現(xiàn)
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2019-05-18
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-12-22
公司2018年增值稅稅金為0 ,看了是因為很多留抵的進(jìn)項稅沒有抵扣完,現(xiàn)在我剛接手不久,增值稅發(fā)票不夠開,增值稅份數(shù)是15份*10萬面值,公司想去提高份數(shù),這個會不會引起稅務(wù)關(guān)注,風(fēng)險大不大?
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人,2018年1-3月開票不到10萬,那之前計提的增值稅怎么辦
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2019-03-27
老師能增值稅用計提嗎?月底還用借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加 謝謝!
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2016-09-13
請問 提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的 小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率為多少?
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2016-03-25
老師請問小規(guī)模納稅人增值稅起征點由月銷售額3萬提到10萬是嗎
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2019-01-10
老師,請問下,針地增值稅,和所得稅,是不是每個月月底做賬都得做預(yù)提??
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2016-12-19
老師,抄稅時提示810041004 清卡失敗窗式比對失敗增值稅未申報,是怎么回事?
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2019-05-05
我們是2016年計提的營業(yè)稅是百分五,現(xiàn)在轉(zhuǎn)增值稅是百分三,怎么轉(zhuǎn)了
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2021-01-03
#提問#項目利潤表中增值稅,進(jìn)項稅,附加稅,所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜椖恐?/span>
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2019-01-29
金稅盤上保匯總成功 遠(yuǎn)程清卡提示 窗式比對增值稅為申報或未比對
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2019-07-01
#提問#開增值稅發(fā)票普票時只有單位名稱,稅號,沒有地址,開戶行可以嘛?
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2020-02-24
我司是一般納稅人本月不用交增值稅,還需要計提營業(yè)稅金及附加嗎
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2020-01-11
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