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請(qǐng)問老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎?
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2019-05-21
一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),只有首次購買金稅盤抵扣,應(yīng)該填寫哪張表?有哪表必填寫,0申報(bào)哪些表可以不填寫的?
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2017-06-06
老師,購買方申請(qǐng)未抵扣開具信息表上傳成功后開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí):導(dǎo)入信息表時(shí)查詢不到信息表是怎么回事呢?
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2022-12-15
申報(bào)增值稅時(shí),如何申請(qǐng)抵減增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,我已經(jīng)填了附表四和減免明細(xì)表,為什么主表沒有體現(xiàn)減免
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2020-06-09
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
我單位是一家國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司,現(xiàn)在要對(duì)一家公司投資,領(lǐng)導(dǎo)給了一份財(cái)務(wù)報(bào)表,讓我根據(jù)整體數(shù)據(jù)占比,及現(xiàn)金流情況反應(yīng)企業(yè)的資金報(bào)表情況,寫一份經(jīng)營運(yùn)行報(bào)告。我應(yīng)該從哪些角度著手!
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2018-07-11
你好,定期定額的個(gè)體工商戶需要每季度申報(bào)嗎?我聽稅務(wù)的說去地稅辦理了定期定額就不用每季申報(bào)了,說是會(huì)自動(dòng)申報(bào)的,是這樣的嗎
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2020-07-10
我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè),抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的,現(xiàn)在我要增量留抵退稅,需要計(jì)算抵扣的專票進(jìn)項(xiàng)稅部分,但是我報(bào)表抵扣時(shí)所有的進(jìn)項(xiàng)稅都在一起抵扣的,我也分不開啊?
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2022-04-08
老師,咨詢進(jìn)出口退稅的問題。 情況1:內(nèi)銷0,外銷稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額8.5萬,留抵1.5萬(只交地稅1.5×0.12和應(yīng)交印花稅)退稅8.5萬。 情況2:內(nèi)銷稅額10萬,外銷稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額17萬,應(yīng)交增值稅3萬,地稅3萬×0.12和應(yīng)交印花稅 ,退稅7萬 情況3:內(nèi)銷稅額0萬,外銷稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額12萬 問題1:情況1和2對(duì)么?情況3應(yīng)該如何處理?
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2021-12-12
建筑企業(yè),本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬,11%進(jìn)銷稅抵扣17萬,簡易增收3%進(jìn)銷稅6萬,這種情況下,增值稅申報(bào)會(huì)出問題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進(jìn)項(xiàng),再去把簡易征收6萬的進(jìn)銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
公司產(chǎn)生的費(fèi)用沒有發(fā)票,后來找的發(fā)票來抵的,那申請(qǐng)報(bào)銷單上需要怎么寫?需要備注抵的哪些費(fèi)用明細(xì)嗎?正常情況抵的發(fā)票金額比實(shí)際發(fā)生額大,還需要備注按實(shí)際金額報(bào)銷?這樣操作合規(guī)嗎?
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2018-10-26
7月1日后,按37號(hào)文,農(nóng)產(chǎn)品抵扣變成以下情況:3.一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票,征11%,抵13%,抵發(fā)票上的金額×13%。 我們是農(nóng)業(yè)的,那開票金額1000元,稅額110元,那么留底是不是就是:110-1000*13%=-20元 對(duì)嗎?
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2017-08-03
老師您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調(diào)賬(報(bào)表上少2分)
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2022-02-16
企業(yè)初次購買稅控盤,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)月不抵減,申報(bào)時(shí)報(bào)表上要填寫哪個(gè)報(bào)表?
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2020-06-10
老師,我用軟件做賬,資產(chǎn)負(fù)債表左右不平,查看差異是做預(yù)付賬款,不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表右邊體現(xiàn) 這種情況要怎么辦呀
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2015-11-23
在沒有建賬,什么報(bào)表都沒有的情況下,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了8000元的普通發(fā)票,那么企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填
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2020-04-23
老師,我這邊發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬簿和增值稅報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不符,這個(gè)情況怎么處理呢?
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2021-05-25
小規(guī)模納稅人,今天申報(bào)的時(shí)候失誤,財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤申報(bào)了,重新進(jìn)去改正的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一年的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒了,什么情況?
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2022-01-14
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,是不是只是表示這張發(fā)票確認(rèn)無誤,業(yè)務(wù)存在。且表示這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以用于抵扣的。但是實(shí)際用于抵扣是等后面有項(xiàng)稅額的時(shí)候再互相抵扣的。如果當(dāng)期沒有銷項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下次進(jìn)行抵扣。是這個(gè)意思嗎
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2020-03-17
公司在2017年的帳里調(diào)整以前年度的跨期費(fèi)用,故資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的不平,現(xiàn)股東就這個(gè)問題要求我們提供財(cái)務(wù)上的專業(yè)說明。 對(duì)這種情況也是第一次遇到,實(shí)際中遇到這種情況該怎么解釋呢?
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2018-08-01
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