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,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
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2022-04-18
收到增值稅專用發(fā)票不想抵扣需要認(rèn)證發(fā)票嗎?
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2022-12-06
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證,是要在當(dāng)月月底前認(rèn)證,還是在次月15日前認(rèn)證?
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2023-09-27
公司3月開出150萬的增值稅普通發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容“設(shè)計費”,建筑方面的設(shè)計,然后暫估了130萬的成本,4月要收回開紅字發(fā)票。但是不再重新開出這150萬的發(fā)票(用另外一間公司開)。
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2022-04-28
是建筑業(yè)工程項目,制作與安裝兼營行為,開增值稅普通發(fā)票17%,營改增之前交營業(yè)稅建安票,由于審定一直沒審,先預(yù)開發(fā)票給對方了,現(xiàn)在審定金額出來,審掉很多,故客觀發(fā)票多開了,現(xiàn)想開紅字發(fā)票沖紅,要符合什么規(guī)定是購買方或銷售方申請專利開紅字發(fā)票呀,主要是跨年的,2015.12.28開的增普票,2016.4月開建安票。這樣情況怎么處理為宜
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2017-03-03
增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料什么情況下填寫?
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2017-07-07
某企業(yè)采用信息系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)存貨的管理。在實際應(yīng)用中,該企業(yè)已將購銷存 及存貨核算等相關(guān)子系統(tǒng)全部啟用,銷售部劉 玲于2022/01/18日銷售A產(chǎn)品600件,不含稅單 價為500元/件,已開具增值稅專用發(fā)票,并收 到款項。請按照軟件的思路和操作方法對該業(yè) 務(wù)作出分析。 要求:(1)該筆業(yè)務(wù)應(yīng)在哪些子系統(tǒng)中填制相 關(guān)單據(jù)? (2)描述該筆業(yè)務(wù)具體的業(yè)務(wù)處理流程以及如 何生成相應(yīng)的確認(rèn)收入以及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑 證。
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2022-12-15
大地公司向藍(lán)天公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為一萬元,增值稅稅額1300元,大地公司受到藍(lán)天公司開出的支票款項已存入銀行
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2023-02-26
1、某生產(chǎn)企業(yè)與中介公司簽訂委托銷售合同,通過中介公司銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。9月份中介公司銷售生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品100萬元,企業(yè)按合同規(guī)定支付傭金6萬元。中介公司向企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明價款6萬元,增值稅額3 600元,價稅合計63 600 元。生產(chǎn)企業(yè)會計處理。
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2023-10-20
3日,向華茂公司銷售H012和H013商品共計20340元,開具增值稅專用發(fā)票1張。銀行收到貨款10000元,其余部分未收到。倉庫轉(zhuǎn)來出庫單2張,H012商品的成本為3900元,H013商品的成本為8100元。分錄
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2023-01-02
老師好,公司采購原材料,現(xiàn)金付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票可以直接作為現(xiàn)金付款的憑證嗎
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2025-04-18
老師好,我想請教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專票,后來我們申請增版了,從十萬元增至百萬元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25
老師,個體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個點的(限額,不用申報,去市場開)想問下能不能申請電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報的用戶也不開票,申報增值稅時提示說未抄報,進(jìn)開票系統(tǒng)抄報時看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作啊?
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2019-08-02
我是負(fù)數(shù)沖回上月的增值稅專用發(fā)票從新開正數(shù)的專用稅發(fā)票,一正一付好沒有銷售額,怎么申報?
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2021-06-14
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報9月增值稅申報進(jìn)項稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
[32]12月15日,銷售給濟(jì)南信達(dá)汽車配件有限公司鋁合金油箱,并開出增值稅專用發(fā)票(號碼:03349236),列明價款90044.25元,增值稅額11705.75元。貨已發(fā)出,收到對方交來金額81750元的轉(zhuǎn)賬支票。(提示:成本結(jié)轉(zhuǎn)月末一次進(jìn)行)
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2023-11-09
1,從乙工廠購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅 7 800元,另該廠代墊運雜費200元,增值稅18元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票付論,材 料已驗收入庫。
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2023-03-12
收到B公司發(fā)來材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,增值稅額為3900元,材料已驗收入庫,除了轉(zhuǎn)銷原預(yù)付款,差額部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。
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2024-05-09
(11月1日,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,從青島海原有限公司購入甲型竹炭1000千克單價150元/千克,作為原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元.增值稅19500元。款項已通過轉(zhuǎn)賬支票付訖。
6/2010
2022-12-30
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