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營(yíng)改增之前在工程所在地交的營(yíng)業(yè)稅可以抵扣增值稅嗎?還有開(kāi)的建安發(fā)票這個(gè)價(jià)稅合計(jì)是120萬(wàn),還是不含稅120萬(wàn)??
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2017-05-01
營(yíng)改增以后在建工程(動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn))領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品或者原材料(外購(gòu)與自產(chǎn))時(shí),分錄分別怎么寫呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)營(yíng)改增之前備案合同可以開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票,在增值稅報(bào)表怎么填
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2018-10-10
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營(yíng)改增企業(yè)。目前在談一個(gè)項(xiàng)目,是設(shè)備400萬(wàn),安裝200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合同中分別寫明了設(shè)備款400萬(wàn),安裝款200萬(wàn),那我開(kāi)具發(fā)票時(shí),設(shè)備款這部分是開(kāi)17%增值稅,安裝這部分要通過(guò)開(kāi)具外管證,開(kāi)11%增值稅嗎?還是說(shuō)按混合銷售性質(zhì),合同總價(jià)600萬(wàn)都要開(kāi)17%增值稅給對(duì)方?
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2016-07-14
營(yíng)改增后,原材料改作在建工程中使用,進(jìn)項(xiàng)增值稅也可以抵扣,可是前面已經(jīng)抵扣了,后面會(huì)計(jì)分錄怎么做,增值稅怎么處理,因?yàn)榭吹皆牧先朐诮üこ?,進(jìn)項(xiàng)稅分兩年抵扣
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2017-03-25
我們是外地企業(yè)在長(zhǎng)春施工,需要預(yù)繳增值稅,我們有的勞務(wù)是外包給北京一家勞務(wù)公司,他現(xiàn)在開(kāi)了一些勞務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票,需要我在預(yù)繳增值稅時(shí)抵扣,但他們沒(méi)有在當(dāng)?shù)乩U稅,請(qǐng)問(wèn),如果我在預(yù)繳增值稅時(shí)無(wú)法進(jìn)行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-01-11
老師好,請(qǐng)教下園林綠化施工企業(yè)的增值稅,企業(yè)所得稅的稅負(fù)別是多少?謝謝
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2020-05-25
個(gè)體工商戶從查賬征收改為核定征收怎么辦理?是否要收取費(fèi)用
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2021-03-23
由于有減征稅額,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù),分錄1這樣:借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)5,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減征稅款2, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實(shí)上要交增值稅,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄2:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-1 (此時(shí)未交增值稅還是有余額,本月需交增值稅)這樣的分錄正確嗎?
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2019-01-08
企業(yè)所得稅征收方式中途有一年是核定征收,后改查賬征收,可以彌補(bǔ)前年度虧損嗎?
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2019-10-18
某公司2017年2月重外購(gòu)進(jìn)貨物,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額55000元,且發(fā)票通過(guò)認(rèn)證可以抵扣,改公司計(jì)劃增值稅稅負(fù)率為6%,核定增值稅稅率為17%,請(qǐng)計(jì)算本月改公司的應(yīng)稅收入是多少?
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2018-10-19
老師?請(qǐng)問(wèn)我公司處置車輛稅務(wù)局讓補(bǔ)交的增值稅附件稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么做呢?我們只改了增值稅申報(bào)表沒(méi)改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅申報(bào)表中在未開(kāi)票收入里面申報(bào)的。
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2023-08-03
老師,我公司新租的場(chǎng)地,對(duì)場(chǎng)地的設(shè)施做了修改,圍墻廁所,辦公室、車間做了修改,這些費(fèi)用我要不要分別核算,還是關(guān)于買材料,修改設(shè)施,廠房及人工費(fèi)都計(jì)入長(zhǎng)期待攤裝修費(fèi)中?
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2020-11-30
裝修施工中又叫簽合同協(xié)議 不簽 就不施工 簽了就就施工 這樣的行為方式違法嗎?
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2019-10-27
怎么區(qū)分的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?yīng)納稅額計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
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2018-11-20
你好,我是建筑企業(yè)一般納稅人,在云南昆明有業(yè)務(wù),屬于簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,建筑發(fā)票12月開(kāi)過(guò)去當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門預(yù)繳增值稅,當(dāng)?shù)囟悇?wù)人員要我們次月去納稅什么情況?
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2021-12-31
2016年5月1日后,營(yíng)改增,我們現(xiàn)在是營(yíng)業(yè)稅,以后如果要改增值稅,是不是要去國(guó)稅局找人安裝增值稅的稅控系統(tǒng)和打印機(jī),是安裝航天的好,還是百旺金賦的好呢?
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2016-03-07
老師,您好,我這邊是餐飲個(gè)體一般納稅人,營(yíng)改增后國(guó)稅查賬征收增值稅,個(gè)人所得稅還是在地稅按原先的交,這樣國(guó)稅的賬上如果有利潤(rùn)的話,還需要再另外交稅嗎
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2016-06-17
甲公司欠稅和滯納金共計(jì)50萬(wàn),法定代表人需要出境進(jìn)行業(yè)務(wù)談判,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取的征稅措施有 1.阻止出境 2.責(zé)令提供納稅擔(dān)保 3.核定應(yīng)納稅額 4.書(shū)面通知甲公司開(kāi)戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款的存款金額 答案是 1.2. 老師,4選項(xiàng)如果改為“書(shū)面通知甲公司開(kāi)戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款和滯納金的存款金額”是不是也屬于征稅措施
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2020-04-08
老師您好!請(qǐng)問(wèn)存貨計(jì)價(jià)方法從移動(dòng)加權(quán)平均法改改成個(gè)別計(jì)價(jià)法,改之前的的存貨單價(jià)還按變更方法的時(shí)點(diǎn)上的平均單價(jià)就可以吧?謝謝!
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2021-03-23
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