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請教老師,每個月應交稅費憑證結轉的時候做法是怎樣的正確? 借:應收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應付賬款 結轉1種:借:應交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-進項稅額 1000 結轉2種:借:應交稅費-銷項稅額 800 貸:應交稅費-未交增值稅 800 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅(待認證進賬稅額),還是應交稅費—應交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
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2019-12-06
小規(guī)模納稅人做應收賬款時,會計分錄: 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,在應交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應交增值稅?
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2017-03-30
老師,小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
老師您好 應交增值稅–預交增值稅沖銷應交增值稅的分錄? 預交時: 借:應交增值稅–預交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
自然人承包一項工程的勞務,發(fā)包方要求開勞務發(fā)票,假如承包勞務總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
增值稅未申報或未比對
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2020-07-01
增值稅未申報或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報或未對比
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2022-07-10
增值稅未申報或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結轉未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉營業(yè)外收入 10-12月應該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進項稅額被轉出補繳增值稅怎么記賬?進項轉出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進行抵扣時,賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結轉到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
有12月份應納稅額,結轉到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師:本月末增值稅,銷項:1000,待認證進項稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結轉做分錄?謝謝!
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2019-08-06
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