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小規(guī)模,18年應交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
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2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
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2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數(shù))和期末未繳稅額(多交為負數(shù))是怎么計算出來的?
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2015-12-04
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
老師您好 應交增值稅–預交增值稅沖銷應交增值稅的分錄? 預交時: 借:應交增值稅–預交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做?
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2023-05-16
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅,7月需要繳納稅款1萬,8月留抵5000元,此時賬上未交增值貸方1萬,等9月繳納7月稅款1萬時,賬上未交增值稅借方有5000元,請問賬怎么處理?
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2023-11-19
請教老師,每個月應交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應交稅費-銷項稅額 800 貸:應交稅費-未交增值稅 800 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
老師,小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
增值稅未申報或未比對
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2019-10-12
增值稅未申報或未比對
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2019-10-12
增值稅未申報或未比對
3/497
2020-07-01
增值稅未申報或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報或未對比
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2022-07-10
增值稅未申報或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進項稅額被轉(zhuǎn)出補繳增值稅怎么記賬?進項轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
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