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1.某行政單位工作人員王某報(bào)銷差旅費(fèi)500元 退回現(xiàn)金300元 2.單位主管部門批準(zhǔn)將一批材料出售非自主出售給甲公司,材料成本50000元售價(jià)60000元增值稅9600元 款項(xiàng)已收到 業(yè)務(wù)處理分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
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2021-04-07
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我單位工出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)的出具的是旅行社開普通發(fā)票,應(yīng)稅項(xiàng)目欄填寫的是旅游服務(wù).機(jī)票款和旅游服務(wù).住宿費(fèi)。這樣的發(fā)票可以進(jìn)費(fèi)用嗎?比如差旅費(fèi)。如果不可以我應(yīng)該怎樣做,公司既沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn),個(gè)人經(jīng)濟(jì)還不受損失。謝謝老師!
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2019-07-23
會(huì)計(jì)分錄 (1)1日,向思富公司購(gòu)入甲材料12千克,每千克單價(jià)20000 元,計(jì)價(jià) 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)2日,向宗敏公司購(gòu)人乙材料20千克,單價(jià)3000元,計(jì)價(jià)60000元,增值稅7 800元,購(gòu)入丙材料5千克,單價(jià)5000元,計(jì)價(jià)25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠,貨暫未收到。 (3)4日,購(gòu)入乙材料、丙材料驗(yàn)收入庫(kù)。以現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)1000元,含進(jìn)項(xiàng)稅7%, 計(jì)70元,運(yùn)費(fèi)按重量比例分?jǐn)偂=Y(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)乙材料、丙材料的實(shí)際成本。 9% (4)6日,采購(gòu)員五慶預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。
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2023-12-18
日,業(yè)務(wù)員李一國(guó)報(bào)銷差旅費(fèi),時(shí)間8天,差旅費(fèi)單據(jù):火車票2張、每張金額488元,市內(nèi)出租車票12張,金額98元,住宿費(fèi)發(fā)票一張,3號(hào)晚上22點(diǎn)入住,住宿6天,一天120元,房間號(hào)826號(hào),往返路上時(shí)間48小時(shí)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):車船及市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,住宿費(fèi)每天標(biāo)準(zhǔn)為100元,伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每天為50元,夜間乘車硬座超過(guò)8個(gè)小時(shí)另補(bǔ)助該車票價(jià)的60%(坐火車夜間均超過(guò)8個(gè)小時(shí))。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費(fèi)報(bào)銷單、收款收據(jù)。 要求:寫出會(huì)計(jì)分錄,并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
1月26 日,車間主任張林出差,報(bào)銷差旅費(fèi)1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號(hào)48。怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-04
采購(gòu)員李達(dá)出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元(含稅增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
員工報(bào)銷差旅費(fèi),但由于一些原因,實(shí)際只給該員工報(bào)銷了部分費(fèi)用,報(bào)增值稅用于抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí),我是要按該員工差旅費(fèi)的發(fā)票金額計(jì)提稅金呢?還是按實(shí)際支付給員工的金額來(lái)計(jì)提稅金?
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2019-09-18
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為什么做納稅調(diào)減呢?
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2020-06-05
福利費(fèi) 招待費(fèi) 有限額,那么差旅費(fèi)有限額嗎?比如說(shuō)差旅費(fèi)里有餐費(fèi),啥的
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2021-06-27
物業(yè)行業(yè)可以差額征稅嗎,差額征稅后的所得稅申報(bào)時(shí),成本按什么填列
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2020-08-01
管理費(fèi)用差旅費(fèi)是按照人員所屬管理部門還是按照出差的目的是來(lái)分?
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2020-08-11
公司給出差人員的補(bǔ)助 是出差人員自己開公司汽油票來(lái)報(bào)銷 這樣行嗎?
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2017-07-11
老板在市內(nèi)區(qū)吃飯的發(fā)票能入差旅費(fèi)嗎?入差旅費(fèi)匯算清繳不用調(diào)整吧?
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2018-11-20
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,開的是差額票,請(qǐng)問(wèn)差額票怎么做分錄啊?
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2019-07-29
如果員工出差未有交通費(fèi)、住宿費(fèi)等其他費(fèi)用,可以單獨(dú)報(bào)銷出差補(bǔ)貼嗎?
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2018-06-19
稅收優(yōu)惠產(chǎn)生差異,不確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異;為什么還要調(diào)整應(yīng)納稅額?
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2019-06-24
公司給出差員工租的宿舍,發(fā)票是租賃費(fèi),可以做差旅費(fèi)嗎?還是員工福利?
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2021-02-10
員工出差借款,當(dāng)時(shí)填了借款單,出差回來(lái)報(bào)銷時(shí),把借款單原件還給他嗎?
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2018-09-04
老師,銷售人員出差的餐費(fèi)3萬(wàn)多 二級(jí)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是差旅費(fèi) 妥當(dāng)
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2021-10-11
老師,小規(guī)模,勞務(wù)派遣差額計(jì)稅,增值稅減免額是全額還是差額部分計(jì)算?
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2020-06-30
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