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籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
請(qǐng)問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)100 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 支付的勞務(wù)費(fèi)時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 貸:銀行存款 80 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 支付個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 貸:銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費(fèi)和工資分開了,老師這樣對(duì)嗎?什么時(shí)候提供勞務(wù)發(fā)票?
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2019-05-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人的工資每月計(jì)提在管理費(fèi)用里,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候手動(dòng)調(diào)整投資者扣除數(shù)15000,?
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2019-05-07
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
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2019-03-11
老師下午好!請(qǐng)教一下:食堂廚師的工資計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用????貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),發(fā)放時(shí)如有個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)???貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)人所得稅,是與其他員工一起報(bào)個(gè)稅是這樣嗎?
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2021-07-10
老師你好,我想問下關(guān)于年收入超過12萬元的自然人(沒有扣繳義務(wù)人)的個(gè)人所得稅問題
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2019-11-21
支付給個(gè)人的倉庫租金,個(gè)人無法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
老師,之前小規(guī)模不滿45萬的普票,免征增值稅,賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入嗎
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2022-05-13
老師你好,我咨詢一下,個(gè)體工商戶核定征收,稅局核定的是月收入8萬元,從事服務(wù)行業(yè),開票金額6萬與10萬請(qǐng)問個(gè)人所得稅如何計(jì)算?主要是了解大于8萬與小于8萬,對(duì)于個(gè)稅的計(jì)算有什么不同?
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2020-08-24
老師好合伙企業(yè)查帳征收,應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?合伙人是自然人
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2020-03-18
個(gè)體工商戶一般納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅查賬征收怎么申報(bào)?
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2019-03-08
請(qǐng)問一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí):借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
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