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老師,購配件 借:主營業務成本 貸:應付賬款―汽配廠 現在退配件 借:應付賬款―汽配廠 貸:主營業務成本 沒有付過貨款
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2020-06-03
借:銀行存款 貸:其他應收款 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這兩個分錄最后可以結轉為借:管理費用 貸:長期待攤費用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應收款 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這兩個分錄最后可以結轉為借:管理費用 貸:長期待攤費用嗎
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2017-08-12
做賬軟件新建賬套,只有應收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒有,在初始化的時候說借貸不平衡,應該怎么板
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2017-12-12
,老師我們是物業公司,空置房開荒及清潔需要請個人有打掃產生的費用地產支付,但是地產把錢轉給物業公司公戶,我們物業再轉給保潔負責人,這些錢只是在公司轉了一下,怎么處理更合理。保潔負責人以借款名義物業付款,地產給錢了,再還這筆借款。可以嗎?如果不行怎么操作?
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2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項目經理走個人借支把錢取走付各項費用款,最后怎樣能把個人借款平賬,項目經理個人借款支付工程費用,把個人借款還上以后,錢怎么能再給項目經理?就是項目經理走的個人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
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2019-01-18
借款的時候怎么區分什么時候用短期借款還是其他應收應付款
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2016-11-01
某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60萬元.另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為10萬元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品試用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%.請計算本月的計稅銷售額
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2019-12-23
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數據是140359 但賬本上利潤表的管理費用是140079 相差280的稅控盤費用。 賬本上的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費―減免稅款 貸:管理費用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
研發支出費用化支出一定要通過成本科目研發支出-費用化支出,轉至損益類科目:管理費用-研發費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發費用,不通過成本科目轉。T+系統結轉期間損益結轉不了?
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2021-12-16
收入章節,回購價大于原售價的!為什么是借:銀行存款,貸:其他應付款,月末時:借財務費用,貸:其他應付款!而不是在收到款項時:借:銀行存款 未確認融資費用 貸:其他應付款!月末:借財務費用,貸:未確認融資費用
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2021-09-05
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
老師您好,本月支付銷售費用,發票也在本月收到,這樣不用掛賬了,直接支付就可以了是嗎?借銷售費用,貸銀行存款對嗎
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2020-12-07
務:財會部收到開戶銀行轉來利息清單,內列短期借款利息7200元;長期借款利息6000元,分別從存款賬戶中直接扣除;同日,又收到存款利息清單,內列本期存款利息收入400元,直接劃入公司存款賬戶,這題的分錄?我的分錄是: 借:應付利息-工行 7200 應付利息-長期借款利息 6000 財務費用 -400 貸:銀行存款 12800 這樣做答案錯了?
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2015-10-10
該公司本月發生下列經濟業務: 1.購進設備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認價20000元。 4.生產車間領用材料,價40000元,投入生產。 5.以存款22500元,償還應付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產品一批,價款8000元,款項已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應付供貨單位款項28 000元。 要求: 據以上資料編制會計分錄,并記入有關賬戶。編總分類賬戶本期發生額及余額試算平衡表。
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2022-10-19
法人從公司借款:50000元借:其他應收款貸:銀行存款取備用金的時候可以先用一部分現金還回來嗎?借:現金20000貸:其他應收款20000
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2019-01-14
A注冊會計師審計甲上市公司財務報表,甲公司面臨較大的業績壓力,針對采購與付款循環,關注的重大錯報風險通常不包括(  )。 A.沒有完整記錄負債 B.將資本化支出費用化 C.將本期管理費用推遲到下期記錄 D.費用支出記錄不準確
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2024-03-18
老師你好!請問我公司支付加工費是借:基本生產成本-加工費,貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
你好!我公司收到財政撥入款項,用來還貸款,撥入時做收入,還款時,借長期借款貸銀行存款,做報表時怎么做,沒有成本,在利潤表和資產負債表中應怎么處理?
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2021-07-23
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應收賬款 支付的信息費 借:財務費用-手續費 貸:銀行存款 期間產生的活動經費 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款 借:管理費用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預支的運輸費或者結賬 借:預付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結賬 借:應付賬款 貸:預付賬款 貸:銀行存款 開具發票銷項 借:應收賬款 貸:主營業收入 貸:應交稅銷項 開具發票進項 借:主營業 貸:應付款 付款給公司時 借:應付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
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