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增值稅稅款延期繳納,下月申報(bào)表怎么填寫?有影響嗎
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2019-12-20
老師,我想問一下,是疫情期間免交增值稅嗎?坐標(biāo)深圳
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2020-02-27
沒有銷項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做(進(jìn)項(xiàng)稅額2435.29元)
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2021-03-15
1、怎么知道自己公司所在行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率? 2、另外,一個(gè)新公司申報(bào)企業(yè)所得稅,前幾年是一直申報(bào)負(fù)數(shù),直到專管員警示之后,再調(diào)增利潤,適當(dāng)繳納一些。然后接下去繼續(xù)負(fù)申報(bào)嗎?
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2021-12-14
白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
公司原有一個(gè)油漆棚原值已入固定資產(chǎn)了,目前該油漆棚改造增值,公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)怎么入賬
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2019-06-04
當(dāng)前增值稅是消費(fèi)型增值稅嗎?
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2020-05-27
土地增值稅的增值率怎么計(jì)算
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2020-11-18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了才能計(jì)提增值稅?
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2022-01-19
增值稅免稅增值稅附稅免稅么
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2017-01-09
計(jì)提增值稅和繳納增值稅分錄
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2020-03-26
老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。做這一比分錄可以嗎
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2021-02-26
老師12月底結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,1月賬務(wù)的時(shí)候繳納12月增值稅借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸銀行嗎
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2023-01-30
請(qǐng)問月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2019-10-18
小規(guī)模交增值稅可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:未交增值稅,交稅的時(shí)候可以 借:未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-10-13
我們公司收到一份稅局發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通知書,期末應(yīng)收賬款余額大于銷售收入百分之三十的預(yù)警值 怎么弄
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2018-12-04
老師 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 哪個(gè)才是正確的?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目是必須中間存在過渡的嗎
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2022-07-06
資料]MC公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購人材料16700元,增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷售產(chǎn)品收人20000元。本期購入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從HG公司購人3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收入庫,貨稅款尚未支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購人機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項(xiàng)已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫,貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目。[要求]1.計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-29
月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅如果有借方余額用不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅賬戶,老師增了科目沒有看到哪有明確說的哪些科目月末有余額看這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目月末有借方余額的,老師,月末有借方余額嗎?如果這樣那期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅都有借方余額時(shí)表示的都是留抵稅額是不是?
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2017-04-26
實(shí)際工作中 計(jì)提增值稅,繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 的分錄怎么寫?
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2022-04-04
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