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小規(guī)模物流企業(yè)季度開票不超過三十萬,申報(bào)增值稅的時(shí)候主表減免稅額是3%,需要更改稅額為1%嗎?,開票的稅額是1%
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2021-01-08
公司類型是商務(wù)旅游一般納稅人,承接出境會議團(tuán)是免增值稅嗎?月度報(bào)稅的時(shí)候用填報(bào)免稅收入嗎?
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2019-08-01
為什么要做兩個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,為什么要寫在第二個(gè)分錄內(nèi)
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2021-09-16
老師:疫情期間餐飲是免稅的,但我們一直是開的1%的普票,335041+3350=338391,那我在填免稅申報(bào)表中“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”這一項(xiàng)是填哪個(gè)數(shù)據(jù)。主表是不是只要填“免稅銷售額”這一項(xiàng),填哪個(gè)數(shù)據(jù)。
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2020-07-06
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來,不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫的商品還沒有進(jìn)來發(fā)票,我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問題是,我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎? 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了?
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2019-08-08
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會計(jì)怎么分錄?
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2023-03-16
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩狱c(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-01-06
2019年小規(guī)模十萬以下收入增值稅免征,附加稅也免征,賬簿稅減半的減半嗎
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2019-04-03
增值稅免銳銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填啊
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2017-04-10
個(gè)體戶查賬征收,月收入10萬以下免征增值稅,個(gè)稅經(jīng)營所得也是免征的嗎?
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2022-02-08
老師 我們是湖北的住宿行業(yè) 免征增值稅 是不是相應(yīng)的也可以免征附加稅
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2020-04-28
小規(guī)模減免稅款分錄可以直接做接 應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸營業(yè)外收入嗎
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2019-03-28
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開票免增值稅,開票稅額那一欄是免稅,現(xiàn)在會計(jì)分錄咋寫?
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2023-03-09
你好,老師 農(nóng)民專業(yè)合作社對外銷售免增值稅,那水利建設(shè)基金呢?是否也免?
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2019-12-12
小規(guī)模免稅的增值稅記營業(yè)外收入,那開出紅字發(fā)票時(shí)免稅部分怎么做賬
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2023-03-22
本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款 <0,其中銷項(xiàng)100,稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,本月使用減免100后應(yīng)交增值稅0。分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費(fèi)用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
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2020-05-06
小規(guī)模納稅人季度收入未超過九萬的,增值稅免稅,那企業(yè)所得也能免稅嗎
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2017-01-05
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