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就是公司外包一項業務給個人,用公司的公帳打款80萬到個人賬戶,收款人需要交個人所得稅嗎?
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2017-06-05
個體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計算個人所得稅稅?還有扣除項嗎?
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2018-07-11
建筑企業外地經營預交的個人所得稅賬務上如何處理?
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2018-06-01
小規模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業所得稅的稅率是多少核定征收的
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2019-03-06
企業所得稅季報,利潤表里管理費用因為調賬,出現負數,但是填入負數,顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調賬里沒有調開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數據又不對,怎么處理
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2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產,我賬上一次性計入管理費用了。那企業所得稅申報時還要填寫《資產加速折舊攤銷(扣除)優惠》明細表嗎?
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2022-01-13
老師好,小規模納稅人未達到起征點的稅額1000元,記入營業外支出,交所得稅嗎?
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2016-10-13
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預繳了企業所得稅,管理費也交了,現在要收我們1%的企業所得稅,合理嗎
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2022-04-07
個人代開增值稅普通發票個人所得稅怎么征
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2018-08-06
請問退休返聘人員個人所得稅起征點多少元?
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2018-12-28
我公司和環保局簽定的對農村垃圾處理項目,也就是給農村處理垃圾,這個所得符合免征所得稅嗎?
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2020-04-20
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數據是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發) 發放 時,借:應付職工薪酬(實發), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發放給他2000了。我1月已經做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發數 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發數 借:應付職工薪酬-職工工資 應發數 貸:銀行存款 實發數 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經轉過來,7月現在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
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