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老師,正確的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但我弄成借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。我要怎么改?
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2019-11-04
老師,您好!請(qǐng)問已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款又收回的,為什么要貸記壞賬準(zhǔn)備?還要借記銀行存款貸記應(yīng)收賬款?他收回來了錢已經(jīng)進(jìn)銀行存款了,為什么還要進(jìn)壞賬準(zhǔn)備?進(jìn)了銀行存款壞賬準(zhǔn)備就應(yīng)該為零吧?
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2020-03-30
錄入期初余額,黃色部份的銀行存款、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款等這些怎么錄不了數(shù)據(jù)的呢
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2019-03-15
請(qǐng)問老師,一旦某個(gè)供應(yīng)商啟用了“預(yù)付賬款”賬戶,該供應(yīng)商以后年份就只能用“預(yù)付賬款”,不能再用“應(yīng)收賬款”了是嗎?原因是防止查賬時(shí)出現(xiàn)混淆不清的情況。對(duì)客戶啟用“預(yù)收賬款”也一樣,是這樣嗎?
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2019-08-29
房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)公司收到甲方的款項(xiàng)借:銀行存款5萬,貸:其他應(yīng)收款5萬,要付給丙方,付給丙方的分量怎么做?
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2017-08-09
請(qǐng)問預(yù)支工資應(yīng)在應(yīng)發(fā)數(shù)之前扣還是在應(yīng)發(fā)數(shù)之后扣?預(yù)支的時(shí)候可以做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款嗎?
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2020-07-03
老師:服務(wù)業(yè)真賬實(shí)操中有一題: 12月7日,收回11月份電信河北公司應(yīng)收款63000元,收回11月份東方航空應(yīng)收款50000元,收回民生銀行培訓(xùn)費(fèi)34000元。我這樣做可以嗎? 借:應(yīng)收賬款-電信公司 63000 應(yīng)收賬款-東方航空公司 50000 應(yīng)收賬款-民生銀行 34000 貸:銀行存款 147000 但提交說答案不對(duì),是下面這樣的圖,您給看一下
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2016-09-09
我們把貨賣給超市,應(yīng)收款為100元,相關(guān)的銷售費(fèi)用是10元,超市實(shí)際結(jié)算給我們是90元,銷售費(fèi)用如果不用應(yīng)付賬款做賬的話,如果用應(yīng)收賬款怎么來做賬呢
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2017-02-27
由于收到對(duì)方總公司的預(yù)付賬款,陸續(xù)一共收到了300多萬。公司后期可能是會(huì)把對(duì)應(yīng)發(fā)票開給對(duì)方公司的分公司中去。但是現(xiàn)在把收到的預(yù)收賬款掛在了應(yīng)收賬款的貸方。 如果后期給他們公司的子公司開票而不給總公司開票,那么我做賬務(wù)的時(shí)候,應(yīng)該要如何去沖銷掉預(yù)收的總公司打來的貨款。
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2019-03-14
老師,在嗎,我想問一下這個(gè)問題我理解的是否正確 其他應(yīng)收款的帳務(wù)處理 發(fā)生時(shí):借:其他應(yīng)收存款 貸:銀行存款 這樣的接待記賬法是否表示同時(shí)增。
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2020-02-17
有些員工問公司借款的我這樣掛:借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀行存款 要是一直掛其他應(yīng)收款會(huì)怎么樣呢?
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2018-07-25
老師,為了讓年報(bào)好看一點(diǎn),實(shí)際銀行到賬是在元月,但要把2022年的其他應(yīng)收款都平掉,所以就在12月賬未關(guān)時(shí)直接做了借銀行存款,貨其他應(yīng)收款,這樣違規(guī)嗎?如果違規(guī),該怎樣做不違規(guī)?
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2023-01-04
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個(gè)分錄還需要做嗎!本年利潤出現(xiàn)借方余額,說明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
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2018-05-22
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務(wù)公司,是給對(duì)方建設(shè)監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
老師本來我們公司要股權(quán)變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報(bào)為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務(wù)處理
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2018-12-28
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場(chǎng)8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100 000元, 增值稅13 000元,材料末到。 (3)購進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50 000元,增值稅6 500元,款項(xiàng)已支付,低值易耗品尚未驗(yàn)收入庫。 (4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款900 000元,稅款117 000元。 (5)將產(chǎn)品投資入股200 000元(成本價(jià)),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(jià),該產(chǎn)品的成本利潤 率為10%
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2022-04-05
先是沖銷預(yù)收賬款吧,但是多給的那3000是放在貸方 記應(yīng)付賬款嗎?
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2019-05-28
發(fā)現(xiàn)一接手的公司外帳應(yīng)收賬款借方余額為負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問我該怎么調(diào)
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2019-12-25
這個(gè)為什么不直接用應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的余額,為什么不選D
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2017-05-11
公司要注銷,預(yù)付賬款有100元,預(yù)收賬款有15000元,要怎么處理。
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2017-07-07
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