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老師,我們第三季度不繳增值稅稅,但有代開(kāi)專票部分,有部分專票作廢了,相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來(lái)了,現(xiàn)在我在填列增值稅主表,第三大項(xiàng)附加稅我不知道要不要填或怎么填
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2021-10-08
我是小微企業(yè),我在國(guó)稅局代開(kāi)普票十萬(wàn),增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣。現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字,我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2018-01-11
老師,年底了,比如2022年的 納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表 增值稅發(fā)票匯總表等這個(gè)怎么編制成冊(cè)?
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2023-02-17
增值稅免稅,附加稅怎么申報(bào)?
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2019-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師:國(guó)稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎?有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎?我們公司是零申報(bào),每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2016-09-01
一般納稅人注銷,增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢?
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2019-01-21
賣(mài)牛羊肉的是免增值稅的,開(kāi)發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫(xiě)在小微企業(yè)免銷售額還是填寫(xiě)在其他免稅銷售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫(xiě)到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模開(kāi)票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫(xiě)憑證
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2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
附表三,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格 ,這欄的數(shù)據(jù)是附表一的(可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格)這列的合計(jì) ,還是附表一(資產(chǎn)處置損益)的合計(jì)數(shù)呢?)
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2017-10-17
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對(duì)?
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2018-09-13
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅嗎。?我在工程地預(yù)交的倆個(gè)點(diǎn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅要不要加上?
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,我司增值稅享受了延緩 繳納,1月份所屬期的增值稅及附加2月份繳納了,在3月份又退回來(lái)了,那么這個(gè)月申報(bào)增值稅申 報(bào)表時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng) 納稅額)是不是還得減去這筆退回來(lái)的金額,填的金額就是負(fù)數(shù)了
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2022-04-15
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
老師,你好,增值稅的納稅申報(bào)表網(wǎng)報(bào)的話是怎么來(lái)的?
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2016-11-30
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢(qián),如何做賬?
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2019-11-07
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