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老師,請問一下小規模納稅人以前是核定征收,10月份開始變成查賬征收,企業所得稅計算是要從10月份開始計算還是從1月份?到9月份公司實現的凈利潤有40萬,是不是要按25%計算?
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2021-12-13
想請教小規模所得稅查賬征收,安裝服務沒有成本,多造工資可行嗎?
1/473
2018-10-13
老師您好,企業所得稅是核定征收,在填申報表中第20行這個怎么選
1/417
2020-04-17
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業,從去年到今年3月一直都是核定征收企業所得稅,現在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業所得稅本年累計收入那里是填開始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
1/648
2019-05-15
請問老師,企業所得稅表附表減免所得稅優惠明細表中第29行減免減征幅度咋填,謝謝
1/1107
2019-01-11
該投資單位當屬期已被認定為定期定額征收,請先前往稅務大廳調整定期定額的核定信息后,再來辦理經營所得個人所得稅年度申報表
1/755
2023-06-03
企業所得稅季報,利潤表里管理費用因為調賬,出現負數,但是填入負數,顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調賬里沒有調開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數據又不對,怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產,我賬上一次性計入管理費用了。那企業所得稅申報時還要填寫《資產加速折舊攤銷(扣除)優惠》明細表嗎?
1/1601
2022-01-13
用法人申報個體戶的的個人所得經營納稅B表,但是這個法人在別的工資交著社保,請問是否有綜合所得收入是填寫是還是否?
1/457
2021-03-02
老師,請問查賬征收所得稅稅負=稅率*利潤率,這個利潤率是根據外賬自算的嗎?
1/528
2016-12-17
老師,個稅系統里面,本期免稅收入中的5元的獨生子女費,還要填寫個人所得稅減免事項報告表?
3/2137
2020-05-06
航天開票系統的稅控盤和維護費可以全額抵減稅費,那減免的這些錢要入營業外收入嗎?沖減管理費用,是不是也要轉入營業外收入交所得稅啊
1/5733
2016-06-15
稅法上所得稅這塊的視同銷售,比如說捐贈,會計上是營業外支出,稅法視同銷售,所得稅匯算是要調整么
1/518
2021-10-25
利潤表中的營業稅金及附加包括1.城建稅2.教育費3.地方教育費附加4.增值稅5.文化建設事業費6.個人所得稅7.企業所得稅8.印花稅9.工會經費10.殘疾人保證金答案是選12345對嗎其中個人所得稅記入管理費用所得稅記入所得稅費用工會經費,印花稅,殘疾人保證金記入管理費用請問以上這些對嗎
1/1845
2018-07-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
2/499
2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數據是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發) 發放 時,借:應付職工薪酬(實發), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現在整套分錄應該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發放給他2000了。我1月已經做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
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