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以前年度有一筆注冊(cè)商標(biāo)的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)已經(jīng)進(jìn)了管理費(fèi)用,后在去年又退了回來(lái),當(dāng)時(shí)做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費(fèi)用-4600,后今年審計(jì)的時(shí)候說(shuō)不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
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2017-02-10
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)3月收到社保-醫(yī)療保險(xiǎn)退稅,前會(huì)計(jì)沒(méi)有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說(shuō)可以放在其他收益。 1、收到時(shí) 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí) 借:其他收益76.57 貸:本年利潤(rùn)76.57 由于,我這個(gè)月本年也有一些管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn),想問(wèn)要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
以銀行存款支付本月應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用1200元. 的會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-06
上午提的那個(gè)電商的問(wèn)題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個(gè)分錄合在一起呢,什么時(shí)候做這個(gè)
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2017-01-17
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對(duì)方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在開(kāi)辦期間為裝修廠地購(gòu)買的材料 做分錄 借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 。可以嗎
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2019-09-06
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒(méi)計(jì)增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
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2020-12-18
公司交了半年的房租共計(jì)6萬(wàn)元,剛收到發(fā)票。這個(gè)月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)?個(gè)月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個(gè)月就開(kāi)始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師好,我公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
這個(gè)月去開(kāi)了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開(kāi)始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒(méi)有問(wèn)題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開(kāi)票也是開(kāi)的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2007
2024-12-23
老師好!我的問(wèn)題是:我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍,后來(lái)幾個(gè)月款已經(jīng)付了,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開(kāi)不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺(jué)得分錄也做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過(guò)來(lái),先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
下列債權(quán)人會(huì)議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會(huì)行使的有(  )。 A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請(qǐng)法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報(bào)酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營(yíng)業(yè)
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2024-03-16
老師,建筑勞務(wù)公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
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2018-11-15
老師,我想咨詢下,個(gè)體工商戶必須開(kāi)對(duì)公賬戶嗎?我們公司與個(gè)人工商戶有業(yè)務(wù)往來(lái),他們都用個(gè)人私戶給我們公司對(duì)公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說(shuō)要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個(gè)怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
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