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內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負數(shù)的哦
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2015-10-11
老師,上年未認證的進項稅,今年認證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會降低今年增值稅稅負率嗎?
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2020-12-12
老師,你好!執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細科目嗎?謝謝!
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2021-02-23
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費 7.3萬 應(yīng)交稅費-待認證進項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了!!
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2020-07-22
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨資產(chǎn),有關(guān)資料如下: (1)5月10日,甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費 6萬元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2)6月30 日,該股票每股市價為 3.2元 (3)8 月10日,乙公司宜告分派現(xiàn)金股利,每服0.2元。 (4)8月20日,甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 (5)12月31日,甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn),期末每股市價為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
為什么要把預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項呢
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2019-03-20
我們異地預(yù)交稅金,不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,因為預(yù)交是是按照工程項目核算,而未交增值稅是不按照項目核算,統(tǒng)一交的,那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了,會導(dǎo)致不能計算每一個項目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計很大,這樣會不會有問題
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2020-05-24
計提稅費時,是這樣的分錄,繳納時是:借:應(yīng)交稅費(未交)貸:銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
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2018-11-02
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費用,借:收入 貸:本年利潤,這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
若公司含個稅個人保險公積金為十萬,個稅1萬,扣個人保險費2萬,計提分錄,借,管理費用10貨,應(yīng)交稅費1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費1貨,其它應(yīng)付2哪個正確?
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2017-05-15
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
去年10-12月未交增值稅算錯,少算300,因為是小規(guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
老師,小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費那欄就會有金額是嗎,是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
@群答疑郭老師 老師,計提增值稅計算方法是不是,未交增值稅=銷一進一進項稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
1/531
2018-05-25
小規(guī)模,18年應(yīng)交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
1/1877
2019-03-28
賬上的應(yīng)交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
1/1204
2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數(shù))和期末未繳稅額(多交為負數(shù))是怎么計算出來的?
1/2576
2015-12-04
老師,我們每次計題增值稅都是借:應(yīng)交稅-增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目永遠都是有數(shù)的平不了是嗎?為什么要坐到這個科目里
3/461
2018-08-01
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
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